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发布时间:2023-10-27 21:28:49

[判断题]对异常的或者违背内部控制要求的交易和数据,开发信息系统时应当设计由系统自动报告并设置跟踪处理机制。

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[单项选择]基金管理公司内部控制的( )要求通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制制度的有效执行。
A. 健全性原则
B. 有效性原则
C. 相互制约原则
D. 成本效益原则
[单项选择]内部控制的( )要求通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制制度的有效执行。
A. 健全性原则
B. 有效性原则
C. 独立性原则
D. 成本效益原则
[单项选择]注册会计师在了解被审计单位关于货币资金的内部控制后发现以下情况,其中不符合货币资金内部控制要求的是( )。
A. 被审计单位加强现金库存的管理,超过库存限额的现金及时存入银行
B. 被审计单位现金收入及时存入银行,如果存在紧急使用资金的情况应报经开户银行审查批准
C. 被审计单位由财务主管在每季度末编制银行存款余额调节表
D. 被审计单位定期检查、清理银行存款账户的开立及使用情况,发现问题及时处理
[单项选择]会计电算化未来的发展趋势要求会汁电算化与内部控制相结合,运用计算机实现内部控制的要求,最终建立(  )的集成管理。
A. 内部控制
B. 内部审计
C. ERP系统
D. 内部监督
[多项选择]下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:
A. 出纳员记录现金总账
B. 出纳员记录应收账款明细账
C. 内部审计人员定期监盘库存现金
D. 主管会计同时保管支票与印章
E. 主管会计编制银行存款余额调节表
[多项选择]下列职责划分和业务活动中,违背企业财务内部控制原则的有______。
A. 主管财务的副总经理指定财务部门经理办理现金支票业务
B. 出纳人员兼任会计档案保管工作
C. 出纳人员保管办理支出业务使用的全部印章
D. 未经授权的部门或人员经办工程款支付工作
E. 会计人员兼任债权债务登记工作
[判断题]审慎性原则要求公司内部控制的核心是风险控制,制定内部控制制度要以审慎经营,防范和化解风险为出发点。 ( )
[单项选择]根据证券公司内部控制的基本要求,证券公司自营业务内部控制中重点防范的风险不包括( )。
A. 账外自营
B. 信用交易
C. 决策失误
D. 操纵市场
[多项选择]下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:
A. 应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产
B. 签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准
C. 货物验收部门与财会部门相互独立
D. 采购部门负责提出采购申请并办理采购业务
E. 收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
[多项选择]以下属于《企业内部控制基本规范》要求企业建立与实施的内部控制应包括的因素有( )。
A. 控制活动
B. 内部监督
C. 内部环境
D. 风险评估
[多项选择]《企业内部控制基本规范》中的会计系统控制要求企业()。
A. 严格执行国家统一的会计制度
B. 加强会计基础工作
C. 明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序
D. 确保会计资料真实完整
[多项选择]在进行企业内部控制制度设计咨询时,要正确评估内部控制环境,保证内部控制制度的有效性。以下对内部控制环境与内部控制制度的理解,正确的是( )。
A. 高层领导采取强硬的集权管理方式,可能不利于内部控制制度的制定和执行
B. 企业建立权责明晰的组织制度,为实施内部控制制度提供组织保障
C. 良好的人事政策,有利于内部控制制度发挥作用
D. 内部审计可以监督内部控制制度的有效实施,有利于建立良好的内部控制环境
E. 企业内部控制制度只能适应企业环境条件,并根据企业的环境,建立内部控制制度系统
[多项选择]下列各项中,违反筹资与投资业务循环内部控制要求的有:
A. 企业财务部门制定举债政策及内部批准程序
B. 企业偿还债务时,直接根据债务协议执行,无需经过正式的授权审批程序
C. 盈余公积的提取和使用由股东大会或董事会作出决定
D. 企业利用筹集的资金进行重大项目投资时,进行可行性研究
E. 增资或减资时,由财务部门提出建议,财务主管批后实施
[多项选择]下列各项中,符合生产与存货循环内部控制要求的有()
A. 采购部门负责购入原材料的验收
B. 保管人员负责存货的盘点
C. 非生产部门负责产成品的检验
D. 仓储部门负责永续盘存记录的登记
E. 非采购部门负责购人原材料的保管
[多项选择]资产管理业务内部控制的要求有( )。
A. 防范规模失控、决策失误、越权操作、账外经营、挪用客户资产和其他损害客户利益的行为以及保本保底所导致的风险
B. 资产管理业务可以与自营业务联系起来
C. 制定规范的业务流程、操作规范和控制措施,有效防范各类风险
D. 尽量扩大资产管理业务规模

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