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发布时间:2024-01-19 22:59:58

[多项选择]关于财务管理内部控制,下列说法正确的有( )。
A. 客户资金与自有资金应合并,强化资金的集中管理
B. 应加强资金风险监测,严格控制流动性风险,特别防范营业部违规受托理财、证券回购和为客户融资所带来的风险
C. 应由专门部门统一进行证券公司自有资金的计划、筹集、分配、使用,加强对自有资金运用风险、效益的监控与考核
D. 应制定明确的财务制度及资金管理流程,严格执行资金调拨、资金运用的审批程序,加强资金筹集的规模、结构、方式的计划管理

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[多项选择]关于财务管理内部控制,下列说法正确的有( )。
A. 客户资金与自有资金应合并,强化资金的集中管理
B. 应加强资金风险监测,严格控制流动性风险,特别防范营业部违规受托理财、证券回购和为客户融资所带来的风险
C. 应由专门部门统一进行证券公司自有资金的计划、筹集、分配、使用、加强对自有资金运用风险、效益的监控与考核
D. 应制定明确的财务制度及资金管理流程,严格执行资金调拨、资金运用的审批程序,加强资金筹集的规模、结构、方式的计划管理
[单项选择]下列关于内部控制的说法,错误的是( )。
A. 应当将银行资产与客户资产分开管理
B. 商业银行内部可以根据人力、物力允许与否,决定是否建立各自独立的监督和审核部门
C. 对于可以由第三方托管的客户资产,应交由第三方托管
D. 商业银行接受客户委托进行的个人理财业务应与客户签订合同,确保获得客户的充分授权
[多项选择]下列关于内部控制的说法中,正确的有( )。
A. 完善的内部控制系统有助于确保企业遵守适用的法律法规
B. 完善的内部控制系统有助于确保对内及对外报告的质量
C. 内部控制只为企业目标的实现提供绝对保证
D. 内部控制是公司董事会和各级管理层计划、实施和监察的不问断的一系列活动
[单项选择]关于企业财务管理、财务活动和财务关系说法正确的是( )。
A. 财务活动是基于企业再生产过程中客观存在的财务管理和财务关系而产生的,是企业组织财务管理、处理与各方面财务关系的一项经济管理工作
B. 财务管理是指企业再生产过程中的资金运动
C. 财务管理包括资金筹集、资金运用和资金分配的活动
D. 财务关系是指企业在组织财务活动过程中与有关各方所发生的经济利益关系
[多项选择]关于内部控制缺陷,下列说法错误的有( )
A. 内部控制缺陷按其成因或来源分为设计缺陷和运行缺陷
B. 企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行最终认定
C. 内部控制缺陷按其严重程度分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷
D. 内部控制的缺陷可能导致企业偏离控制目标
[多项选择]下列关于内部控制的原则说法正确的是( )。
A. 独立原则是要求内部控制的监督、评价部门要有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道
B. 审慎原则要求内部控制任何决策或操作均应当有案可查
C. 有效原则要求商业银行的经营管理均要体现“内控优先”的要求
D. 经济原则是指内部控制要与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制的目标
E. 全面原则要求渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节覆盖所有的部门和岗位
[多项选择]建立严格的内部控制制度是风险管理的必然要求,下列关于内部控制制度的说法,错误的有()。
A. 个人理财业务的主要风险管理方式、风险测算方法与标准需要分析审核和报告
B. 商业银行内部要建立各自独立的监督和审核部门对个人理财业务进行监督审核
C. 个人理财业务客户资产不需要与银行资产分开管理,可以由第三方托管的,应交由第三方托管
D. 因业务合作需要,商业银行可以将客户的相关资料和服务与交易记录提供给第三方
E. 商业银行接受客户委托进行个人理财业务,应与客户签订合同
[多项选择]建立严格的内部控制制度是风险管理的必然要求,下列关于内部控制制度的说法,错误的是( )。
A. 个人理财业务的主要风险管理方式、风险测算方法与标准,需要分析审核并进行报告
B. 商业银行内部要建立各自独立的监督和审核部门对个人理财业务进行监督审核
C. 个人理财业务客户资产不需要与银行资产分开管理,可以由第三方托管的,应交由第三方托管
D. 因业务合作需要,商业银行可以将客户的相关资料和服务与交易记录提供给第三方
E. 商业银行接受客户委托进行个人理财业务,应与客户签订合同
[多项选择]关于企业财务管理的目标,说法正确的是( )。
A. 关于企业财务目标的综合表达,有以下三种最具有代表性的观点:(1)利润最大化,(2)每股盈余最大化;(3)股东财富最大化
B. 利润最大化观点是以追逐利润最大化作为财务管理的目标
C. 每股盈余最大化观点是把企业的利润和股东投入的资本联系起来考察,用每股盈余(或树立益资本净利率)来概括企业的财务目标
D. 股东财富最大化观点是以股东财富最大化或企业价值最大化作为财务管理的目标
E. 每股盈余最大化观点最适用于上市公司
[多项选择]关于内部控制评价范围,下列说法错误的有( )
A. 运用重要性原则判断应当纳入评估范围的重要业务单位,应以企业整体合并层面的重要性水平为衡量标准
B. 对于纳入内部控制评估范围的下属分子公司,其所有的业务流程都应当进行内部控制评估
C. 纳入内部控制评估范围的业务流程应与内部控制应用指引所规定的业务流程保持一致
D. 各年度内部控制评估的范围应保持一致,如果评估范围出现变化,应经过公司董事会或授权机构的审批
[多项选择]下列关于内部控制制度的说法中,正确的有( )。
A. 内部控制制度按目的不同,可以分为内部会计控制制度和内部管理控制制度
B. 内部管理控制制度是内部会计控制制度的前提和基础
C. 内部会计控制制度和内部管理控制制度的区别主要在于两者目的不同
D. 控制措施若用于内部会计控制制度,则就不可用于内部管理控制制度
E. 控制措施若用于内部管理控制制度,则就不可用于内部会计控制制度
[单项选择]下列关于内部控制制度的说法中,不正确的有( )。
A. 内部控制制度按目的不同,可以分为内部会计控制制度和内部管理控制制度
B. 内部管理控制制度是内部会计控制制度的前提和基础
C. 内部会计控制制度和内部管理控制制度的区别主要在于两者目的不同
D. 控制措施若用于内部会计控制制度,则就不可用于内部管理控制制度

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