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发布时间:2023-10-20 13:39:15

[判断题]商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策,确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性,并有效融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中()

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[多项选择]商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策,确保压力测试工作的(),并融人资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。
A. 收益性
B. 全面性
C. 审慎性
D. 规范性
E. 有效性
[不定项选择]董事会的专门委员会的职权有()。
A. 专门委员会可以聘请或更换内部审计与外部审计机构
B. 研究董事与经理人员的薪酬及考核
C. 监督公司的内部审计制度及其实施
D. 管理公司信息披露事项
[判断题]会员制期货交易所专业委员会的具体职责由董事会确定,专业委员会对董事会负责。( )
[判断题]在董事会专门委员会中的审计委员会中,至少应有一名独立董事是会计专业人士。( )
[判断题]商业银行最高风险委员会是由董事会指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则,不可以将制定相关政策和指导原则的任务交给专家小组完成。()
[单项选择]某公司的董事会建立了审计委员会。一般而言,下列()项是审计委员会的职责。
A. 批准内部审计主管的选定或解职
B. 制定年度内部审计计划表
C. 批准内部审计方案
D. 确定有关发现同具体的内部审计报告相适应
[简答题]甲公司为上市公司。甲公司根据相关法规的规定,在董事会下设立了审计委员会,审计委员会对于公司雇用外聘会计师事务所的原雇员担任本公司高级职务一事未采取任何措施。
[要求] 根据以上资料及相关理论,回答下列问题:
(1)判断甲公司审计委员会的上述做法是否恰当,并简要说明理由。
(2)简述甲公司审计委员会应承担的与外聘审计师有关的主要责任。
[单项选择]在公司治理中,( )是至关重要的,其有效性会保证董事会及高级管理层职能的实现。
A. 审计
B. 控制
C. 计划
D. 管理
[单项选择]ⅡA《标准》指出内部审计主管应该直接和董事会沟通。这种沟通经常是通过董事会下属的审计委员会来完成的。下列()项对内部审计章程为何提出内部审计应该直接同审计委员会接触做出了最佳描述。
A. 针对上市公司的法律要求这种接触
B. 直接接触审计委员会往往会增强内部审计的独立性和客观性
C. 内部审计主管直接同审计委员会接触,就可以更好地影响政策决定
D. 审计委员会必须有权执行涉及财务报告的审计建议
[简答题]董事会是委员会管理的形式之一,目前很多公司都采用这一形式。请说明董事会的主要职能,并针对其中一项职能举例说明。
[多项选择]甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
A. 甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事
B. 甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统
C. 内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定
D. 甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核
[判断题]银行董事会通常指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。
[单项选择]由省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会制定的规范本行政区域政府统计工作的规范性文件属于()。
A. 统计法律
B. 统计行政法规
C. 统计行政规章
D. 地方性统计法规
[判断题]风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。()
[单项选择]根据我国《宪法》规定,下列选项哪个是全国人民代表大会常务委员会有权进行部分修改的规范性法律文件
A. 宪法
B. 香港特别行政区的法律
C. 基本法律
D. 国际条约

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