第18题: [单项选择]ABC会计师事务所接受C公司(集团公司)委托审计其20×8年度财务报表,丙注册会计师为该审计项目负责人,在审计过程中遇到以下利用他人工作的问题,请代为做出正确的专业判断。 丙注册会计师拟利用C公司内部审计部门的工作,以下关于内部审计对注册会计师审计作用的局限性的描述中,正确的是( )。 A. 内部审计是注册会计师审计的基础,缩小实施审计程序的范围 B. 内部审计可以完全取代注册会计师审计 C. 有效的内部审计通常有助于注册会计师修改审计程序的性质和时间 D. 丙注册会计师可以完全依赖内部审计的工作 参考答案:C 答案解析:[解析] 选项A,内部审计并不是注册会计师审计的基础;选项B,内部审计和注册会计师审计同是审计监督体系的组成部分,内部审计并不能完全取代注册会计师审计;选项D,内部审计只是具有相对独立,注册会计师不应
第19题: [单项选择]中国国内现有()的ADR计划。 A. B股 B. 国债 C. H股 D. 普通股 参考答案:A 答案解析: