第21题: [多项选择]下列关于银行存款审查的提法中,正确的有( )。 A. 如果审计人员认为相关内部控制无法信赖,则需要自行编制银行存款余额调节表,对银行存款余额加以验证 B. 为保持审计独立性,即使审计人员认为相关内部控制无法信赖,也不能自行编制银行存款余额调节表,只能对被审计单位编制的银行存款余额调节表进行复核 C. 对银行存款进行函证时,应向在本年存过款的所有银行发函 D. 询证函除收集银行账户信息外,还应收集贷款信息 E. 对于存款账户已经结清的银行,不必进行函证 参考答案:A,C,E 答案解析:[解析] 本题考查重点是对“现金与银行存款审计——检查、函证银行存款余额”的掌握。如果审计人员认为相关内部控制无法信赖,可以自行编制银行存款余额调节表。所以本题选项B的表述不正确。为了达到函证目的,函