第27题: [单项选择]A注册会计师作为XYZ股份有限公司2009年度财务报表审计的项目负责人,正在对助理人员编制的采购与付款循环的有关审计工作底稿进行复核,需要对有关问题作出专业判断。 助理人员对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是( )。 A. 仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准 B. 采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物 C. 货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单 D. 记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单 参考答案:C 答案解析:[解析] 验收单应连续编号以保证采购业务的完整性,而未连续编号容易造成采购业务的漏记或重记。