第11题: [单项选择]关于商业银行内部控制的主要原则,下列说法正确的是()。 A. 商业银行的经营管理应当体现"效益优先、内控辅之"的要求 B. 内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系 C. 内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节,并由全体人员参与 D. 内部控制须有高度的权威性,除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力 参考答案:C 答案解析:A项商业银行的经营管理应当体现"内控优先"的要求;B项内部控制的监督、评价部门必须独立于内部控制的建设、执行部;D项内部控制须有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制的权力。
第27题: [单项选择]W注册会计师正在执行验资业务,请代注册会计师回答下列问题。 下列( )情形需要注册会计师在验资报告的意见段后增加说明段予以说明。 A. 出资者投入的知识产权、非专利技术等资产的价值难以确定 B. 审验时,被审验甲位(已设立公司)对所投固定资产尚未进行会计处理,但注册会计师可以合理确认固定资产的价值 C. 某方出资与章程、协议的规定不一致,但这种不一致为其他各方所认可,并且重新签署了投资协议 D. 被审验单位只提供实物资产的有关凭证,但拒绝注册会计师对相应的实物资产进行实地观察 参考答案:B 答案解析:[解析] A、D属于拒绝出具验资报告的情形,C无须说明。