参考答案:E
A注册会计师作为XYZ股份有限公司2005年度会计报表审计的项目负责人,正在对助理人员编制的采购付款循环的有关审计工作底稿进行复核,需要对有关问题做出专业判断。
助理人员对采购付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是()。[解析] 验收单应连续编号以保证采购业务的完整性。而未连续编号容易造成采购业务的漏记或重记。
2002年某厂工业用煤比1998年下降16.5%,而工业总产值则有所上升。该厂万元产值耗煤量1998年为18.20吨,到2002年则下降了3.5吨,该厂1998年至2002年四年间共节约用煤4500吨,相当于2002年一年全厂工业用煤的20%。
该厂2002年工业总产值相比1998年增长百分之几()我来回答:
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