第17题: [单项选择]甲注册会计师负责对A公司2011年度财务报表进行审计。在了解A公司内部控制时,遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。 在对A公司的控制活动进行了解时,甲注册会计师注意到以下控制活动,其中属于实物控制活动的是( )。 A. 对访问计算机程序和数据文件设置授权 B. 出于特定原因,同意对某个不符合一般信用条件的客户赊销商品 C. 分析评价实际业绩与预算的差异 D. 将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工 参考答案:A 答案解析:[解析] 选项B为与授权有关的控制活动;选项C为与业绩评价有关的控制活动;选项D为与职责分离有关的控制活动。