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发布时间:2023-12-31 22:27:12

[单选题]8银行业金融机构审计委员会应按季度向董事会报告审计工作情况,并通报(.)。
A.高级管理层和监事会
B.首席执行官
C.中国银监会
D.中国人民银行

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[单选题]7银行业金融机构审计委员会应按(.)向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。
A.月度
B.季度
C.半年
D.年度
[判断题]内部审计机构应按规定向董事会及审计委员会、监事会报告工作,同时与高级管理层及时沟通审计发现。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构可以委托( )对其银行业消费者权益保护工作情况进行定期评估,提高银行业消费者权益保护工作的有效性。
A.行业协会
B.竞争对手
C.政府部门
D.社会中介机构
[判断题]董事会应下设审计委员会。审计委员会对董事会负责,经其授权审核内部审计章程等重要制度和报告,审批中长期审计规划和年度审计计划,指导.考核和评价内部审计工作
A.正确
B.错误
[判断题]审计部门应按季度向上级审计部门提交审计工作报告.对外报告的资料及相关报表。
A.正确
B.错误
[单选题]:董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于( )。
A.3人
B.5人
C.7人
D.9人
[单选题]:董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于()人,多数成员应为独立董事。
A.3
B.5
C.8
D.10
[多选题]4银行业金融机构首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向董事会和高级管理层主要负责人报送项目审计报告,项目审计报告的内容主要包括(.)。
A.审计概况和审计依据
B.审计结论和审计决定
C.审计建议
D.审计对象反馈意见
[单选题]1银行业金融机构首席审计官由董事会任命并纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格核准范围,首席审计官岗位变动要事前向(.)报告。
A.中国人民银行
B.当地政府部门
C.中国银监会
D.上级机构
[判断题]1审计委员会每半年应向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。(.)
A.正确
B.错误
[单选题]董事会下设()。审计委员会对董事会负责,经其授权审核内部审计章程等重要制度和报告,审批中长期审计规划和年度审计计划,指导、考核和评价内部审计工作。
A.审计委员会
B.风险管理委员会
C.责任追究委员会
D.内部控制委员会
[单选题]凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的不实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据 COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的( )。
A.风险评估
B.控制活动
C.监控
D.控制环境
[多选题]甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施 及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要 求的有( )。
A.甲公司审计委员会的成员全部为独立董事

B.甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统

C.内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定

D.甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核
[多选题]甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
A.甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事
B.甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统
C.内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定
D.甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核

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