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[单选题]内部审计是指我行为实施( )依法对行内各单位(部门)的会计报表.帐簿.凭证及有关经济活动进行检查,对账务收支的真实性.合法性和效益性进行审计和评价 活动。
A.内部控制
B.合规经营
C.内部管理
D.内部监督
[判断题]审计依据是审计报告应声明内部审计程序是按照内部审计准则的规定实施审计的。当确实无法按照审计准则要求执行必要的审计程序时,应在审计报告中陈述理由,并对由此可能导致的对审计结论和整个审计项目质量的影响做出必要的说明。
A.正确
B.错误
[单选题]审计证据,是指内部审计人员在实施内部审计业务中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,支持审计结论、意见和建议的各种( )。
A.文字材料
B.事实依据
C.事实根据
D.客观证据
[多选题]内部审计人员在实施内部审计业务时,应当廉洁、正直,不应有下列行为( )。
A.隐瞒审计发现的问题
B.利用职权谋取私利
C.做误导性的或者含糊的陈述
D.屈从于外部压力,违反原则
[多选题]内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不应有下列行为( )。
A.歪曲事实
B.隐瞒审计发现的问题
C.利用职权谋取私利
D.进行缺少证据支持的判断
E.做误导性的或者含糊的陈述
[单选题] 内部审计机构和内部审计人员应当保持应有的( ),在实施的审计活动中关注可能发生的舞弊行为,并对舞弊行为进行检查和报告。
A.职业操守
B.职业谨慎
C.职业素养
D.职业水平
[单选题]内部审计机构应当在实施审计( ),向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。
A.当天
B.1日前
C.3日前
D.5日前
[多选题]内部审计机构和内部审计人员应当保持应有的职业谨慎,在实施的审计活动中关注可能发生的舞弊行为,并对舞弊行为进行( )和( )。
A.检查
B.报告
C.发现
D.控制
[判断题]内部审计机构应当在实施审计三日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。特殊审计业务的审计通知书不可以在实施审计时送达。( )
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计工作应结合实施情况,制订年度内部审计工作计划。( )全面总结一次。
A.三个月
B.每季度
C.半年
D.一年
[多选题]内部审计人员应当对实施内部审计业务所获取的信息保密,非因( )事由不得披露。
A.有效授权
B.外部压力
C.法律规定
D.其他合法事由