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发布时间:2024-01-11 23:05:59

[多选题]内部控制审计报告的内容应当包括( )。
A.内部控制缺陷认定及整改情况
B.审计收费和人员
C.审计依据、范围、程序与方法
D.内部控制设计和运行有效性的审计结论、意见、建议

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[判断题]审计报告应当包含是否遵循内部审计准则的声明。如存在未遵循内部审计准则的情形,应当在审计报告中作出解释和说明。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应当向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告()
A.正确
B.错误
[判断题]已经出具的审计报告如果存在重要错或者遗漏,内部审计机构应当及时更正,并将更正后的审计报告提交给原审计报告接收者。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计人员应当根据后续审计的实施过程和结果编制后续审计报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在内部控制审计中,下列有关内部控制审计报告的说法中,错误的是( )。
A.经董事会或者最高管理层批准,内部控制审计报告可以作为《企业内部控制评价指引》中要求的内部控制评价报告对外披露
B.一般情况下,全面内部控制审计报告应当报送组织董事会或者最高管理层
C.一般情况下,全面内部控制审计报告应当报送组织内部控制部门
D.包含有重大缺陷认定的专项内部控制审计报告在报送组织适当管理层的同时,也应当报送董事会或者最高管理层
[判断题]内部审计机构应当将审计报告提交给法律部门妥善保存。( )
A.正确
B.错误
[单选题]全面风险管理的内部审计报告应当直接提交()。
A.董事会
B.监事会
C.理(董)事会和监事会
D.高级管理层或监事会
[多选题]流动性风险管理的内部审计报告应当提交( )。
A.A.股东大会
B.B.董事会
C.C.监事会
D.D.风险管理委员会
[判断题]全面风险管理的内部审计报告应当直接提交董事会和监事会。
A.正确
B.错误
[单选题]被审计人对内部审计机构出具的经济责任审计报告有异议的,可以自收到审计报告之日起( )日内向出具审计报告的内部审计机构申诉。
A.15
B.30
C.20
D.10

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