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发布时间:2024-07-12 20:46:12

[单选题]下列各项中,不属于内部控制的局限性的是:
A.内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效
B.内部控制一般仅针对常规业务活动而设置
C.可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效
D.内部控制测评可能代替实质性审查

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[单选题]下列不属于内部控制的局限性的是( )。
A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则;
B.内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置
C.即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效
D.内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效
[单选题]下列各项中,不属于内部控制中控制环境要素的是:
A.管理当局的观念和经营风格
B.责权配置
C.信息与沟通
D.人力资源制度
[多选题]审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应充分关注内部控制在实践中所固有的局限性,其局限性包括:
A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则
B.内部控制针对企业所有的业务活动而设置
C.内部控制可能因有关人员相互勾结.内外串通而失效
D.内部控制可能因经营环境.业务性质的改变而削弱或失效
E.审计人员可能因对内部控制不了解而认为其失效
[单选题]下列各项不属于内部控制环境要素的是()。
A.信息与沟通实务
B.企业文化
C.管理层理念
D.人力资源政策
E.内部机构设置
[单选题]审计人员可以通过一系列的方法来进行内部控制测试,下列各项中,不属于内部控制方法的是:
A.重新计算
B.询问
C.重新操作
D.检查
[单选题]下列各项中,不属于薪酬业务内部控制测评的是(  )。
A.审阅与薪酬业务有关的规章制度
B.审查薪酬费用的账务处理是否正确
C.检查工资汇总表是否经过授权审批
D.抽查考勤单有无工资发生部门主管签字
[单选题]下列各项中,不属于内部控制调查方法的是:
A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件
B.询问被审计单位的管理人员和其他相关人员
C.检查内部控制过程中生成的文件和记录
D.审查财务报表项目余额
[单选题]下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是:
A.审查订购单是否连续编号
B.向债权人函证应付款项数额
C.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账
D.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字

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