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发布时间:2023-12-01 23:42:11

[多选题]采购与付款循环一般包括的过程有:
A.编制订购单
B.确认债务
C.处理和记录价款的支付
D.批准赊销
E.发运商品

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[多选题]采购与付款循环一般包括的过程有:
A.编制订购单
B.确认债务
C.处理和记录价款的支付
D.批准赊销
E.发运商品
[多选题]在采购与付款循环的审计过程中,被审计单位可能存在的主要错报风险包括( )。
A.遗漏交易,如未记录已收取货物但尚未收到发票的采购相关的负债或未记录尚未付款的已购买的服务支出
B.采用不正确的费用支出截止期,如将本期的支出延迟到下期确认
C.完成预算、满足业绩考核、从银行取得资金、吸引潜在投资者,误导股东、影响公司估价等动因,通过操纵负债和费用的确认来控制损益
D.复杂的交易安排,导致费用支出分配或计提的错误
E.存货存放在很多地点
[多选题]采购与付款循环审计目标应包括( )。  
A.确定应付账款真实性  
B.确定应付账款发生及偿还记录完整性  
C.确定应付账款分类正确性  
D.确定采购与付款业务记录截止期正确性  
E.确定存货发出计价正确性  
[单选题]采购与付款循环过程形成的文件按业务顺序依次为()。
A.请购单、订购单、订货合同、验收单、付款凭单
B.卖方发票、付款凭单、订购单、请购单
C.卖方对账单、订货合同、发票、请购单、明细账
D.支票、订货合同、付款凭单、明细账、请购单
[单选题]对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论( )。  
A.在审计报告中反映这一情况 
B.相关内部控制不可信赖  
C.采购部主任没有执行采购程序 
D.可能发生多次类似采购行为  
[多选题]对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()。
A.了解并描述内部控制
B.抽查部分采购业务
C.走访、观察业务经办与记录是否独立
D.核对明细表
E.抽查付款业务
[多选题]采购与付款循环内部控制有缺陷,又缺少应付账款对账单可供审核时,应予以函证的账户包括( )。 
A.金额大的  
B.欠账时间长的  
C.核对时发现账证不符的  
D.往来频繁的  
E.金额不大的  
[单选题]采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是( )。
A.验收单均经事先连续编号并以登记入账
B.采购经适当级别批准
C.采购的价格和折扣均经适当批准
D.注销凭证以防止重复使用
[多选题]采购与付款循环中属于采购交易的“发生”认定的关键内部控制有( )。
A.采购经适当级别批准
B.采用适当的会计科目
C.要求收到商品后及时记录采购交易
D.对卖方发票、验收单、请购单和订购单作内部核查
E.会计主管人员及时检查采购业务入账金额是否正确
[多选题]采购与付款循环内部控制主要职责分工有( )。  
A.提出采购申请与批准采购申请相互独立  
B.批准请购与采购部门相互独立  
C.验收部门与财会部门相互独立  
D.应收账款记账员不能接触现金、有价证券  
E.内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
[单选题]下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
A.验收单预先连续编号
B.定期与供应商核对往来款项
C.采购部门提出采购申请并对其进行审批
D.对卖方发票.验收单.采购单.请购单进行内部检查
[单选题]下列关于采购与付款循环内部控制测试的说法错误的是:
A.观察验收部门是否独立于仓库保管和记录职责
B.了解企业采购与付款环节手续是否完备
C.由请购人员检查存货请购的设计和维护
D.了解有无分级授权采购制度

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