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[多选题]根据《上饶银行内部审计章程》,下列关于内部审计的说法,正确的是( )。( )
A..内部审计是本行内部控制的重要组成部分,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并改善本行经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,促进本行稳健发展
B..审计工作独立于经营管理活动,不参与本行实际经营活动和内部控制的决策和执行
C..股东大会负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划
D..审计人员应持续跟进审计发现问题的整改情况,对重点风险领域应开展后续审计,以督促审计对象对审计整改意见和建议及时采取合理、有效的纠正措施
[多选题]商业银行应制定内部审计章程。内部审计章程应至少包括以下事项:( )。
A.内部审计目标和范围
B.内部审计地位、权限和职责
C.内部审计与风险管理、内部控制的关系
D.内部审计与外部审计的关系
[多选题]关于商业银行内部审计的说法正确的是( )。
A.商业银行应建立独立垂直的内部审计体系
B.董事会下设审计委员会
C.内部审计部门有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议
D.内部审计可直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行
[单选题]以下关于内部审计章程的陈述不对的是:( )
A.它确定了内部审计地位、权限和职责
B.它规定了内部审计的目标和范围
C.它应得到高级管理层和董事会的批准
D.它规定了内部审计部门所需要的资源
[单选题]以下关于内部审计章程的陈述不正确的是:( )
A.它确定了内部审计地位、权限和职责
B.它规定了内部审计的目标和范围
C.它应得到高级管理层和董事会的批准
D.它规定了内部审计部门所需要的资源
[多选题]内部审计的( )等内容应当在组织的内部审计章程中明确规定。
A.目标
B.职责
C.权限
D.总审计师的任免
[单选题]商业银行应建立()机制。对审计对象提出异议的审计结论,应及时进行沟通确认,根据内部审计章程的规定,将沟通结果和审计结论报送至相关上级机构并归档保存。
A.民主决策
B.协商
C.会商
D.异议解决机制
[单选题]( )负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划。
A.高级管理层
B.董事会
C.总审计师
D.监事会
[单选题]( )负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划,为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作的独立性和有效性进行考核,对内部审计质量进行评价。( )
A..高级管理层
B.股东会
C.监事会
D.董事会
[单选题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每年对理财业务进行( )次内部审计
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少()对理财业务进行一次内部审计。
A.每年
B.每月
C.每日
D.每季
[判断题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每两年对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《上饶银行内部竞聘管理办法》,本行竞聘工作程序是( )
A.成立竞聘工作机构→岗位竞聘的启动→发布竞聘通知→报名和资格审核→组织笔、面试工作→竞聘成绩公示
B.成立竞聘工作机构→岗位竞聘的启动→发布竞聘通知→报名和资格审核→竞聘成绩公示→组织笔、面试工作
C.岗位竞聘的启动→成立竞聘工作机构→发布竞聘通知→报名和资格审核→组织笔、面试工作→竞聘成绩公示
D.岗位竞聘的启动→成立竞聘工作机构→发布竞聘通知→组织笔、面试工作→报名和资格审核→竞聘成绩公示
[单选题] 题目:( )负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划。
A.董事会
B.首席风险官
C.总经理
D.审计委员会
E.
F.