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[单选题]下列不属于商业银行内部信息科技审计责任的是( )。
A.制定、实施和调整审计计划
B.检查和评估商业银行信息科技系统的充分性
C.检查整改意见是否得到落实
D.不应故意隐瞒事实或阻挠审计检查
[多选题]内部信息科技审计的责任包括( )。
A.制定、实施和调整审计计划
B.检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的充分性和有效性
C.提出整改意见
D.检查整改意见是否得到落实
E.执行信息科技专项审计
[多选题]商业银行内部信息科技审计的责任包括()。
A.提出整改意见
B.检查整改意见是否得到落实
C.执行信息科技专项审计
D.组织员工培训
E.制定、实施和调整审计计划,检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的充分性和有效性
[单选题]下列不属于商业银行制定全面的信息科技风险管理策略应包含的内容的是( )。
A.信息分级与保护
B.信息科技运行和维护
C.风险计量和监测机制
D.人员安全
[单选题]下列不属于商业银行计算机信息系统内部控制重点的是( )。
A.严格划分计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责
B.建立和健全计算机信息系统风险防范的制度
C.应用最新计算机软件,提升经营效率
D.确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全
[单选题]依照我国《商业银行内部控制指引》,不属于内部控制参与主体是( )。
A.全体股东
B.全体员工
C.监事会
D.董事会
[单选题]:以下不属于商业银行集团内部交易的是()。
A.资产转让
B.同业往来
C.代理交易
D.开立账户
[单选题]下列不属于商业银行内部控制原则的是( )。
A.适应性原则
B.审慎性原则
C.独立性原则
D.有效性原则
[单选题]下列不属于商业银行内部控制目标的是( )。
A.保证商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
B.保证商业银行经营无风险点
C.保证国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行
D.保证风险管理的有效性
[单选题]下列不属于商业银行内部组织机构的是( )。
A.执行机构
B.决策机构
C.监督机构
D.协调机构