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发布时间:2023-10-05 23:27:13

[多选题]下列关于内部控制作用的表述,正确的有
A.促进被审计单位经营目标的实现
B.确保工作效率的提高
C.保证会计及其他信息资料的真实可靠
D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实
E.保护财产物资的安全完整和有效使用

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A.促进被审计单位经营目标的实现
B.确保工作效率的提高
C.保证会计及其他信息资料的真实可靠
D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实
E.保护财产物资的安全完整和有效使用
[单选题]下列关于内部控制的表述错误的是( )。
A.内部牵制阶段强调安全是制衡的结果
B.内部控制分为内部会计控制和内部管理控制
C.内部控制在结构上由控制环境、会计制度、控制程序三个要素构成
D.风险管理框架包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督
[单选题]下列关于内部控制的表述中,错误的是:
A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则
B.内部控制测试可以代替实质性审查
C.内部控制一般仅针对常规业务活动而设置
D.内部控制可能因人员的疏忽而失效
[多选题]下列关于内部控制的表述中,正确的有:
A.风险评估是内部控制的要素之一
B.内部控制可能因经营环境的改变而失效
C.内部控制测试不能代替实质性审查
D.内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制
E.任何审计项目都必须进行内部控制测试
[单选题]根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》,关于承揽至立项阶段的内部控制,表述错误的是(  )。 Ⅰ.未经立项审议通过的投资银行类项目,证券公司不得与客户签订正式业务合同 Ⅱ.立项审议机构可以聘任一定数量的立项委员,独立发表意见和行使表决权 Ⅲ.立项审议机构可以以现场、通讯、书面表决等方式履行职责,以投票方式对投资银行类项目能否立项做出决议 Ⅳ.每次参加立项审议的委员人数不得少于5人,其中来自内部控制部门的委员人数不得低于参会委员总人数的1/5,同意立项的决议应当至少经1/2以上的参会立项委员表决通过 Ⅴ.对于兼职的立项、内核委员,证券公司应当通过薪酬考核等方式予以奖励,鼓励其勤勉尽责地履行相关职责
A.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
E.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
[多选题]下列关于商业银行内部控制的表述中,正确的有( )。
A.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道
B.内部控制应当以实现银行盈利最大化为出发点
C.任何人不得拥有不受内部控制的权力
D.内部控制应当突出重点,不必渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节
E.商业银行的经营管理,尤其是设立新的机构或开办新的业务,均应体现“内控优先”的要求
[单选题]下列选项中,关于商业银行内部控制的表述正确的是( )。
A.商业银行应当合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采取适当的控制措施,执行标准不统一的业务流程和管理流程,确保规范运作
B.商业银行应当建立健全信息系统控制,通过内部控制流程与业务操作系统和管理信息系统的有效结合,加强对业务和管理活动的系统人工控制
C.商业银行应当根据经营管理需要,合理确定部门、岗位的职责及权限,形成规范的部门、岗位职责说明,明确相应的报告路线
D.商业银行应当全面系统地分析、梳理业务流程和管理活动中所涉及的相容岗位,实施相应的措施,形成轮岗制
[单选题]下列关于内部控制措施的表述,错误的是( )。
A.合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采取适当的控制措施,执行标准统一的业务流程和管理流程,确保规范运作
B.建立相应的授权体系,可确保各机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施动态调整
C.明确哪些是重要岗位,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间可以轮岗
D.建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估

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