题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-12-20 23:55:18

[多选题]上市公司制定内部控制检查监督办法至少包括以下哪些内容:
A.董事会或相关机构对内部控制检查监督的授权;
B.公司各部门及下属机构对内部控制检查监督的配合义务;
C.内部控制检查监督的项目、时间、程序及方法;
D.内部控制检查监督工作报告的方式;
E.内部控制检查监督工作相关责任的划分;
F.内部控制检查监督工作的激励制度;

更多"[多选题]上市公司制定内部控制检查监督办法至少包括以下哪些内容:"的相关试题:

[多选题]商业银行监事会内部控制监督重点主要包括。( )
A.内部控制环境
B.内部控制措施
C.风险识别与评估
D.监督评价与纠正、信息交流与反馈
[单选题]中国证券监督管理委员会制定的《上市公司信息披露管理办法》属于( )。
A.部门规章
B.司法解释
C.行政法规
D.法律
[判断题]内部监督是银行对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,及时发现内部控制缺陷并加以改进的过程。通常认为,专项监督(事后监督)比日常监督更为重要。()
A.正确
B.错误
[判断题]企业建立与实施有效的内部控制,应当包括“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”五要素。()
A.正确
B.错误
[单选题]( )对内部控制检查监督工作进行指导,并审阅检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告。
A.公司监事会
B.董事长;
C.公司董事会;
D.董事会秘书;
[多选题]根据的内部账管理办法,内部账户管理的监督检查主要包括以下哪些内容?
A.内部账户业务相关岗位及人员的设置情况。
B.内部账户业务授权批准制度的执行情况。
C.监督内部账户业务处理的真实性和合规性;内部账户业务使用凭证的真实、合法性。
D.过渡性内部账户挂账情况及形成原因。
E.内部账户对账及差错处理的情况。
[多选题]根据我社的内部账管理办法,内部账户管理的监督检查主要包括以下哪些内容?
A.内部账户业务相关岗位及人员的设置情况。
B.内部账户业务授权批准制度的执行情况。
C.监督内部账户业务处理的真实性和合规性;内部账户业务使用凭证的真实、合法性。
D.过渡性内部账户挂账情况及形成原因。
E.内部账户对账及差错处理的情况。
[多选题] 公司内部控制自我评估报告至少应包括以下哪些内容:
A.内控制度是否建立健全、有效实施;
B.内部控制检查监督工作的情况;
C.内控制度实施过程中出现的重大风险及其处理情况;
D.内部控制检查监督工作计划完成情况的评价、完善措施;
[多选题]内部控制的重点内容包括( )的内部控制。
A.会计
B.计算机信息系统
C.授信
D.资金业务
[单选题]《商业银行内部控制指引》规定商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度()应将发现的内部控制缺陷按照规定报告路线及时报告董事会、监事会、高级管理层或相关部门。
A.内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门
B.审查和审批人员
C.内控管理职能部门
D.业务部门
[判断题]商业银行内部控制包括内部控制环境、风险识别与评估、信息交流与反馈、监督评价与纠正共四个要素。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制的监督、评价部门为内部控制的建设部门。
A.正确
B.错误
[多选题]《上海浦东发展银行运营内部控制管理办法》明确运营内控目标包括()。
A.A.确保运营活动符合保证本行发展战略和经营目标的实现要求
B.B.确保稳健运行和本行及客户资金的安全完整,实现运营活动的持续、稳定、健康发展。保证本行风险管理的有效性。
C.C.确保运营活动严格遵守国家保证国家有关法律法规、银行业监管规则和及本行规章制度的贯彻执行
D.D.确保运营活动信息真实、准确、完整保证本行业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时
[判断题]农村合作金融机构内部控制要素归纳为内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正四个方面。
A.正确
B.错误

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

截图扫码使用小程序[完全免费查看答案]
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码