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发布时间:2024-02-10 23:33:46

[单选题]下列关于注册会计师审计与内部审计联系的说法中,错误的是(  )。
A.内部审计是单位内部控制的一部分
B.内部审计和外部审计在工作上具有一致性
C.内部审计人员和注册会计师遵循的审计标准是一致的
D.利用内部审计工作成果可以提高审计效率,节约审计费用

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[多选题]下列关于注册会计师审计与单位内部审计的区别,说法正确的有(  )。
A.审计独立性不同
B.审计方式不同
C.审计职责和作用不同
D.接受审计的自愿程度不同
[单选题]国务院办公厅日前印发《关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》。《意见》指出,坚持监管与服务并重、治标与治本结合,树立系统观念,做好统筹谋划,努力构建()的监管工作格局。
A.国家监督、政府监管、社会协同、多方联动、法治保障
B.政府监管、社会协同、多方联动、综合参与
C.国家保障、部门协同、多方联动、社会参与
D.部门协同、多方联动、社会参与
[单选题]下列关于安全审计的内容说法中错误的是()。
A.应对网络系统中的网络设备运行情况、网络流量、用户行为等进行日志记录
B.审计记录应包括:事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他审计相关的记录
C.应能根据记录数据进行分析,并生成报表
D.为节约存储空间,审计记录可随意删除、修改或覆盖
[多选题]中国内部审计准则1201号-《内部审计人员职业道德规范》要求内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不得有下列行为( )
A.歪曲事实
B.隐瞒审计发现的问题
C.进行缺少证据支持的判断
D.做误导性的或者含糊的陈述
[多选题]《审计署关于内部审计工作的规定》规定,内部审计人员在办理审计事项时,除应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守外,还必须做到( )。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[单选题]关于建立内部防控体系,下列说法错误的是()
A.A.建立全员案防体系
B.B.各业务部门的负责人为本部门所管理业务条线案件防控治理的责任人
C.C.各机构负责人为本机构案件防控治理的第二责任人
D.D.各岗位员工对照本岗位职责承担案件防控责任
[单选题]根据中国内部审计指引,内部审计人员在实施内部审计业务时,应当廉洁、正直,不得有( )行为
A.利用职权谋取私利
B.屈从外部压力,违反原则
C.无具体要求
D.A和B
[单选题]内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织( ),以( )为基础组织实施内部审计业务。
A.风险
B.运营
C.内控
D.管理
[单选题]在内部账户管理中,以下说法错误的是:____。
A.严格内部账户管理,规范开户与使用。
B.严格审核通用账户的业务准入和开户申请,严禁随意开立通用账户。
C.通用账户和专用账户可以混用。
D.对余额应为零但未为零的内部账户,要密切关注,及时核对。
[单选题]内部审计人员( )是内部审计人员在开展内部审计工作中应当具有的职业品德、应当遵守的职业纪律和应当承担的职业责任的总称。
A.职业准则
B.职业道德
C.道德规范
D.行为准则
[单选题]以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是()
A.实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门
B.合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查
C.业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查
D.内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查
[单选题]下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是()。
A.业务部门的检查一般是在现场执行
B.合规部门的检查主要是在非现场执行
C.合规部门的检查可以是现场,也可以是非现场
D.内审部门一般是通过现场稽核审计

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