题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-10-03 05:07:01

[单选题] 各级审计部门负责对业务招待费及系统内部接待场所进行()。
A.审计
B.把关
C.指导
D.审计监督

更多"[单选题] 各级审计部门负责对业务招待费及系统内部接待场所进行()。"的相关试题:

[单选题]商业银行内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责。
A.正确
B.错误
[单选题] 根据《广西电网有限责任公司业务接待管理办法》规定, 审计部负责对业务接待费及系统内部接待场所进行( )。
A.审计
B.审计监督
C.监督
D.审计监察
[判断题]商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。
A.正确
B.错误
[判断题]审计人员的能力是决定内部审计部门效率的决定性因素。在内部 审计部门的人员配备决策中,首要考虑的因素是工作描述。( )
A.正确
B.错误
[单选题]首席审计官和内部审计部门应()向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况?
A.按月
B.按季
C.每半年
D.按年
[单选题]总行()是基金销售业务的内部审计部门,应对基金销售业务内控执行情况及合规性进行再监督。
A.零售金融部
B.风险管理部
C.法律合规部
D.审计部
[判断题]内部审计师正开展采购部门的常规审计。审计工作应该经首席审计官批准后向业务客户披露。
A.正确
B.错误
[单选题]某内部审计师在即将完成审计业务时,发现某部门经理有赌博的习惯。这一发现与此次的审计业务无直接关系,而且此次审计业务马上就要结束。内部审计师注意到这个问题并向首席审计官报告了相关 信息,但没有采取进一步的行动。该内部审计师的行为: Ⅰ.违反了 IIA 的《职业道德规范》关于不得隐瞒重要信息的规定。 Ⅱ.违反了《标准》,因为该内部审计师没有在出现可能表示存在舞 弊的危险信号时开展恰当的跟踪工作。 Ⅲ.既没有违反 IIA 的《职业道德规范》,也没有违反《标准》。
A.只有Ⅰ是对的。
B.只有Ⅱ是对的
C.只有Ⅲ是对的。
D.只有Ⅰ和Ⅱ是对的。
[单选题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应当向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告()
A.正确
B.错误
[单选题]审计部门负责对(  )实施程序性、全过程跟踪或实质性审计,参与调查核实供应商不良行为。
A.管理活动
B.生产活动
C.采购活动
D.信息活动
[判断题]内部审计师正开展采购部门的常规审计。审计工作方案应该始终 向业务客户披露,除了舞弊调查以外。( )
A.正确
B.错误
[单选题]工作底稿中含有所开展业务的记录和大量的机密信息,它们是内部审计部门的资产,该部门要对工作底稿的安全性负责。以下哪项是 对工作底稿最为重要的控制规定?
A.仅允许内部审计部门的人员接触工作底稿。
B.在全部时间并且在适当的范围内对工作底稿提供保护。
C.内部审计活动的管理部门对工作底稿的安全负有责任。
D.考虑到工作底稿的机密性,定期销毁重要的工作底稿
[简答题]集团公司内部审计是指集团公司内部( )通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。
[单选题]商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统垂直管理。下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由()负责。
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.监事会或董事会

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码