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发布时间:2024-03-04 22:34:23

[判断题]注册会计师在执行审计业务时,必须做到实质上的独立,而不要求形式上的独立。 ( )
A.正确
B.错误

更多"[判断题]注册会计师在执行审计业务时,必须做到实质上的独立,而不要求形"的相关试题:

[多选题]下列各项中,注册会计师在执行一项财务报表审计业务时可以对其确定多个 金额的有()
A. 特定类别交易、账户余额或披露的重要性水平
B. 实际执行的重要性
C. .明显微小错报的临界值
D. 财务报表整体的重要性
[判断题]审计机关和审计人员执行审计业务,可以区分被审计单位的责任和审计机关的责任。
A.正确
B.错误
[填空题]审计部门应针对审计发现问题履行管理职能,确保被审计单位执行审计决定,落实审计建议,协调和监督责任单位整改和有关职能部门督促整改,推动形成“(  )”工作合力。
[判断题]审计方案一经确定后,审计组必须严格按照方案执行,不得更改。
A.正确
B.错误
[单选题]审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计( )。
A.独立性
B.合法性
C.客观性
D.公正性
[单选题]必须对人员行为进行权限管控和行为审计,做到事前有()、事中有管控、事后有审计
A.审核
B.授权
C.验证
D.核对
[单选题]注册会计师未能遵循审计准则的要求执行审计业务属于 ()
A. 错误
B. 责任
C. 欺诈
D. 过失
[判断题]在执行财务报表审计时,审计人员不能对被审计单位未来生存能力或管理层 经营绩效发表审计意见,所出具的审计意见不是对被审计单位未来生存能力或 管理层经营绩效提供的保证。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应当向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告()
A.正确
B.错误
[判断题]审计过程应严格执行内部审计操作规程相关规定,审计实施过程中形成的书面或电子形式的文档,以及电子数据等都应建立归档控制,严格实行敏感数据保密制度。( )
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计质量控制,是指内部审计机构为保证其审计质量符合内部审计准则的要求而制定和执行的( )。
A. 制度
B. 法规
C. 程序
D. 方法
[判断题]审计工作底稿应由审计人员根据审计方案确定的审计项目内容,逐项逐事编制形成,做到一项多稿或一事多稿,并且内容完整.清晰明确。
A.正确
B.错误
[判断题]审计人员在执行财务报表审计时,不得对被审计单位是否具有持续经营能力
和管理层作出的应对计划的可实现程度作出保证
A.正确
B.错误
[判断题]审计署对中央预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,向国务院提出审计结果报告。
A.正确
B.错误
[判断题]审计复议期间,原则上可停止原审计结论的执行
A.正确
B.错误
[判断题]审计中心实地见证制度自2020年7月15日开始执行,实施后必须至少由两名信贷人员同时办理业务。(  )
A.正确
B.错误
[多选题]机车乘务员须认真执行一次乘务作业标准时,必须做到()。
A.彻底瞭望
B.明哲保身
C.准确呼唤
D.手比眼看
E.确认信号
[多选题]为了充分体现审计的独立性,在审计机构设置和审计工作中必须遵循 ()
A. 机构独立
B. 经济独立
C. 精神独立
D. 思想独立
[判断题]审计人员实施审计时,检查现钞、金银、有价证券、重要空白凭证时,必须经派出审计组的审计部门主要负责人同意,并按规定进行。( )
A.正确
B.错误

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