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发布时间:2024-03-01 18:33:23

[多选题]下列各项中,属于审计委员会的职责有()。
A.批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬
B.监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性
C.对重大的财务报告事项和判断进行复核
D.在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告

更多"[多选题]下列各项中,属于审计委员会的职责有()。"的相关试题:

[多选题]下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有()。
A.确保公司内部审计部门能直接与董事长接触
B.批准年度报告中有关内部控制和风险管理的陈述
C.就任命、重新任命或解聘会计师事务所作出决定
D.针对管理层做出的企业内部控制情况汇报作出复核
[多选题]下列选项中,属于审计委员会职责的有( )。
A.确保企业履行对外报告的义务和发挥的作用
B.审议风险管理组织机构设置及其职责方案
C.提交全面风险管理年度报告
D.监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中充当的角色
[单选题]甲公司在董事会下设立风险管理委员会,下列各项属于风险管理委员会职责的是(  )。
A.督导企业风险管理文化的培育
B.执行风险管理基本流程
C.审议风险管理策略
D.研究提出全面风险管理工作报告
[单选题]总行设立审计复议委员会(以下简称复议委员会), 履行审计复议终审职责,并作出复议决定。复议委员会主任委员由总行行长担任,副主任委员由分管领导担任,委员由总行相关部门负责人担任,人数应不少于()人。
A.1.0
B.5.0
C.3.0
D.4.0
[单选题]下列各项中,属于风险管理委员会职责的是( )。
A.组织协调全面风险管理日常工作
B.督导企业风险管理文化的培育
C.审议风险管理策略和重大风险管理解决方案
D.批准重大决策的风险评估报告
[多选题]审计委员会的主要职责有( )。
A.提议聘请或更换外部审计机构
B.监督公司的内部审计制度及其实施
C.研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议
D.审核公司的财务信息及其披露
[单选题]:被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的( )。
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.对内部控制的监督
[单选题](2014年)下列各项中,属于风险管理委员会职责的是( )。
A.组织协调全面风险管理日常工作
B.督导企业风险管理文化的培育
C.审议风险管理策略和重大风险管理解决方案
D.批准重大决策的风险评估报告
[单选题]:监事会可以根据情况设立提名委员会、审计委员会和监督委员会等专门委员会,各专门委员会负责人原则上应当由( )担任。
A.职工监事
B.外部监事
C.股东监事
D.内部监事
[单选题]:董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于( )。
A.3人
B.5人
C.7人
D.9人
[判断题]董事会应下设审计委员会。审计委员会对董事会负责,经其授权审核内部审计章程等重要制度和报告,审批中长期审计规划和年度审计计划,指导.考核和评价内部审计工作
A.正确
B.错误
[判断题]管理人员应支持审计机构独立履行职责,确保内部审计资源充足到位;及时向审计委员会报告业务发展、产品创新、操作流程、风险管理、内控合规的最新发展和变化;根据内部审计发现的问题和审计建议及时采取有效整改措施。
A.正确
B.错误
[单选题]:( )应支持内部审计部门独立履行职责,确保内部审计资源充足到位;及时向审计委员会报告业务发展、产品创新、操作流程、风险管理、内控合规的最新发展和变化;根据内部审计发现的问题和审计建议及时采取有效整改措施。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层
[单选题]:董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于()人,多数成员应为独立董事。
A.3
B.5
C.8
D.10

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