题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-09-30 13:22:17

[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被"的相关试题:

[判断题]为确保内部审计的独立性和客观性,内部审计机构不应承担具体运营性工作和管理责任。( )
A.正确
B.错误
[单选题]为了规范内部审计工作,保证内部审计质量,明确内部审计机构和内部审计人员的责任,根据及其实施条例,以及其他有关法律、法规和规章,制定《内部审计基本准则》。
A.《审计法》
B.《商业银行合规风险管理指引》
C.《商业银行内部审计指引》
D.《银行业金融机构外部审计监管指引》
[单选题]内部审计机构和人员应保持(),不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行
A.独立性和客观性
B.独立性和权威性
C.公正性和客观性
D.独立性和谨慎性
[判断题]内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当列入本单位预算。
A.正确
B.错误
[多选题]《审计署关于内部审计工作的规定》规定,内部审计人员在办理审计事项时,除应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守外,还必须做到( )。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[判断题]内部审计人员应当对实施内部审计业务所获取的信息保密,非因有效授权、法律规定或其他合法事由不得披露。( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构应当在董事会或者监事会的支持和监督下,做好与外部审计的协调工作。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计人员实施内部审计业务时,应当实事求是,不得由于偏见、利益冲突而影响职业判断。
A.正确
B.错误
[简答题]内部审计人员在履行职责时,应当保持( ),不得从被审计单位获得可能有损职业判断的利益。
[多选题]为了保证客观性不受影响,内部审计机构负责人应当采取下列措施:( )
A.A、审计项目组成员与审计客户进行协商
B.B、提高内部审计人员的职业道德水准
C.C、选派适当的审计人员参加审计项目,并且进行适当的分工
D.D、建立适当、有效的激励机制
E.E、制定并实施系统、有效的内部审计质量控制制度、程序和方法
[判断题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每两年对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会。
A.正确
B.错误
[判断题]审计机构及审计人员开展审计工作,办理审计事项应当坚持原则、遵纪守法、客观公正、保守秘密。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构履行内部审计职责所需经费,()列入本单位预算。
A.应当
B.不应当
C.可以
D.不可以
[多选题]《湖南省内部审计办法》规定,内部审计机构履行职责主要有( )。
A.对本单位及所属单位财政收支、财务收支及相关经济活动进行审计
B.对本单位及所属单位固定资产投资项目的概预算执行情况及效益进行审计
C.对本单位及所属单位执行计划、预算、合同等情况进行审计
D.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性进行评估
E.对本单位内设机构及所属单位主要负责人任期经济责任进行审计
F.法律、法规规定和本单位主要负责人或者权力机构交办的其他审计事项
[多选题]下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责( )。
A.对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计
B.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计
C.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
D.单位主要负责人或者权力机构要求办理的审计事项

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码