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发布时间:2023-10-04 21:20:24

[单选题]( )是从财务、客户、内部运营、学习与成长四个角度,将组织的战略落实为可操作的衡量指标和目标值的一种新型绩效管理体系。
A.平衡计分卡考核法
B.关键业绩指标法
C.目标管理法
D.360度考核法

更多"[单选题]( )是从财务、客户、内部运营、学习与成长四个角度,将组织的"的相关试题:

[单选题]为了更好地监控运营管理当局的业绩,执行管理层要求内部审计师检查中期财务报表。中期财务报表仅对内使用。虽然已经编制多年,但这是内部审计师首次对中期财务报表进行审计,其主要原因在于,在去年经审计的财务报表中,净利润大幅低于预期,执行管理层对此产生了疑虑。在去年的季度财务报表中,盈余似乎被操纵过。在审计中期财务报表时,内部审计师最可能关注以下( )项。
A.在中期期末是否恰当地发生了应付账款
B.收入确认和存货估价的时间
C.给定过去实际结果的情况下,会计估计是否合理
D.是否存在对财务报表产生重大影响的会计原则变更
[单选题]在项目财务内部控制机制中,( )是内部控制的制衡原则在项目财务管理方面的具体运用。
A.组织控制
B.核算控制
C.制约监督机制
D.授权批准机制
[单选题]根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》,下列关于财务顾问内部控制制度的说法,正确的有(  )。 Ⅰ.财务顾问关于举报信的核查报告无需履行内核程序 Ⅱ.法定代表人可以指定内控业务条线的公司负责人作为授权代表签署反馈意见回复报告 Ⅲ.重组报告书原则上应当由财务顾问法定代表人签字 Ⅳ.财务顾问关于并购重组委意见回复文件应履行内核程序 A.Ⅰ、Ⅳ
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]企业集团财务公司内部结算业务不包括()。
A.内部转账
B.代理收付款
C.资金归集
D.委托收款
[多选题]财务报告内部控制的主要环节包括( )。
A.岗位责任控制
B.编制程序的控制
C.会计稽核控制
D.报送时间控制
E.公司治理层面控制
[判断题]证券公司从事客户资产管理业务应当遵守的原则之一是在公司内部实行集中运营管理,对外统一签订资产管理合同,并设立专门的部门负责资产管理业务。()
A.正确
B.错误
[判断题]财务公司内部控制是财务公司为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法。对所从事的各种业务活动的风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的一种动态过程和机制。( )
A.正确
B.错误
[判断题]财务内部收益率计算的是全部投资的内部收益率,而非自有资金的内部收益率。( )
A.正确
B.错误
[单选题]与内部财务报告相关的内部审计职能是:( )
A.确保报告程序的遵循性
B.审查费用开支项目,并将各项与实际开支相核对
C.确定是否有员工未经授权而进行开支
D.识别会增大未授权费用支出发生可能性的不适当的控制
[多选题]下列属于财务公司内部控制的基本原则是( )。
A.全面性
B.审慎性
C.独立性
D.权威性
E.制衡性
[多选题]财务内部收益率法与财务净现值法的主要区别在于(  )。
A.财务内部收益率法不需要预先设定一个折现率
B.财务净现值是一个数额,财务内部收益率是一个比率
C.财务内部收益率比财务净现值有更直观的吸引力
D.财务净现值法需要预先设定一个折现率
E.财务净现值比财务内部收益率更直观

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