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发布时间:2023-11-05 19:42:58

[多选题]内部审计基本准则所称内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织( )。
A.完善治理
B.增加价值
C.实现目标
D.社会增值

更多"[多选题]内部审计基本准则所称内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活"的相关试题:

[判断题]内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的()
A.业务活动
B.内部控制
C.风险管理的决策与执行
[单选题]商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统垂直管理。下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由( )负责。
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.董事会或监事会
[多选题] 银行业金融机构内部审计活动应独立于(  )、(  )(  ),遵循独立性、客观性原则,不断提升内部审计人员的专业能力和职业操守。
A.业务经营
B.风险管理
C.内部控制
D.合规管理
[单选题]银行业金融机构内部审计工作应当独立于经营管理,以( )为导向,确保客观公正。
A.效益
B.效率
C.风险
D.内控
[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到( )。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[多选题]内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立( )制度,并接受内部审计质量外部评估。
A.指导
B.监督
C.分级复核
D.内部审计质量评估
[单选题]内部审计机构和内部审计人员应当保持( )和( ),不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.客观性、自主性
B.独立性、自主性
C.客观性、原则性
D.独立性、客观性
[单选题]注册会计师进行年度财务报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,一下说法不正确的是( )
A.内部审计是注册会计师审计的基础
B.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分
C.内部审计和注册会计师审计在工作上具有一定程度的一致性 考试资料网
D.利用内部审计工作成果可以提高注册会计师的工作效率
[多选题]企业应当加强内部审计工作,保证内部审计( )。
A.机构设置
B.人员配备
C.风险管理
D.工作的独立性
[单选题]()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.董事长
[单选题] 银行业金融机构应当(  )开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计,或者与其他审计项目结合进行
A.每年
B.每季度
C.每半年
D.每两年
[判断题]银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计必须是专项审计,不得与其他审计项目结合进行。
A.正确
B.错误

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