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发布时间:2023-12-05 20:01:26

[单选题]质量控制执行情况审计,应审查短缺物资和不符合质量要求的物资是否查明了原因,有无根据不同情况及时组织索赔,是否每( )编制退货报告,以供采购和质检部门进行审查、分析和考核供货商表现等。
A.年
B.季
C.月
D.日

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[单选题]质量控制执行情况审计,应审查短缺物资和不符合质量要求的物资是否查明了原因,有无根据不同情况及时组织索赔,是否每( )编制退货报告,以供采购和质检部门进行审查、分析和考核供货商表现等。
A.年
B.季
C.月
D.日
[单选题]质量控制执行情况审计,应审查是否设置独立的质量检验部门组织物资验收,有无采取适当措施防止采购人员、质检人员与( )串通舞弊。
A.经办人员
B.验收人员
C.使用人员
D.保管人员
[判断题]内部审计质量控制分为内部审计机构质量控制和内部审计项目质量控制。
A.正确
B.错误
[判断题]:对所有审计项目都要实施后续审计属于审计质量控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题] 内部审计机构应当制定内部审计质量控制制度,通过实施督导、( )、审计质量内部评估、接受审计质量外部评估等,保证审计质量。
A.分级管理
B.分级复核
C.分级授权
D.双人复核
[多选题]内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立( )和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估。
A.控制
B.指导
C.监督
D.分级复核
[多选题]:内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立( )和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估。
A.控制
B.指导
C.监督
D.分级复核
[多选题]内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立( )制度,并接受内部审计质量外部评估。
A.指导
B.监督
C.分级复核
D.内部审计质量评估
[判断题]:对所有审计事项均采用详查法属于审计质量控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构应当向组织适当管理层报告内部控制审计结果。一般情况下,全面内部控制审计报告应当报送组织董事会或者最高管理层。包含有重大缺陷认定的专项内部控制审计报告在报送组织适当管理层的同时,也应当报送董事会或者最高管理层。
A.正确
B.错误
[单选题]内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计和( )。
A.序时性内部控制审计
B.整体内部控制审计
C.专项内部控制审计
D.个体内部控制审计
[判断题]内部审计机构对审计工作底稿实行分级复核制,是内部审计机构一项重要的质量控制制度,对于减少审计风险,保证审计质量有着重要的作用和意义。( )
A.正确
B.错误

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