题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2024-06-01 03:02:31

[判断题]内部审计人员应当将获取的审计证据名称.来源.内容.时间等完整.清晰地记录于审计工作底稿中。( )
A.正确
B.错误

更多"[判断题]内部审计人员应当将获取的审计证据名称.来源.内容.时间等完整"的相关试题:

[多选题]内部审计人员应当对获取的审计证据进行分类、筛选和汇总,保证审计证据的( ) 。
A.相关性
B.完整性
C.可靠性
D.充分性
[多选题]内部审计人员在获取审计证据时,应当考虑的基本因素包括( )
A.适当的抽样方法
B.成本与效益的合理程度
C.可以接受的审计风险水平
D.具体审计事项的重要性
[多选题]根据内部审计具体准则的规定,内部审计对获取审计证据的处理,做法正确的有( )。
A.内部审计人员应当鉴定作为审计证据的文件的真伪
B.内部审计人员应当对所引用鉴定结论的可靠性负责
C.采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员应当记录电子数据的采集和处理过程
D.内部审计人员应当对获取的审计证据进行分类、筛选和汇总,保证审计证据的相关性、可靠性和充分性
[多选题]稽核审计人员依据不同的审计事项及其审计目标,获取不同种类的审计证据,审计证据主要包括哪几种种类。
A.书面证据;
B.实物证据;
C.视听证据;
D.电子证据;
E.口头证据;
F.环境证据。
[判断题]对于被审计单位有异议的审计证据,内部审计人员应当进一步核实,绝对保证审计证据真实可靠。( )
A.正确
B.错误
[简答题]审计人员应当依据不同的审计事项及其审计目标,采取多种方式获取不同种类的审计证据。请列举审计证据的获取方式。(至少列举5种)
[判断题]内部审计人员向有关单位和个人获取审计证据时,只能选择下列方法,包括:审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序。( )
A.正确
B.错误
[多选题]审计人员应根据后续审计方案,运用哪些方法获取充分恰当的审计证据,编制审计工作底稿。
A.观察
B.监盘
C.询问
D.函证
[多选题]观察是审计人员实地察看被审计单位的下列哪些事项,以获取审计证据的方法( )。
A.内部控制执行情况
B.经营场所
C.有关业务活动
D.实物资产
[多选题]审计人员可以运用( )等方法,获取充分.相关.可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。
A.讯问;
B.审核;
C.观察;
D.询问;
E.函证和分析
[单选题]在内部控制审计中,下列不属于内部审计人员对内部环境要素审计内容的是( )。
A.组织架构
B.人力资源
C.反舞弊机制
D.社会责任
[多选题]针对内部审计人员职业道德,内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不应有下列行为( )。
A.隐瞒审计发现的问题
B.做误导性的或者含糊的陈述
C.收受礼品和接受款待
D.进行缺少证据支持的判断
[单选题]在内部控制审计中,下列不属于内部审计人员开展内部监督要素审计时重点关注的是( )。
A.监事会在内部控制设计和运行中是否有效发挥监督作用
B.财务部门在内部控制设计和运行中是否有效发挥监督作用
C.内部审计机构在内部控制设计和运行中是否有效发挥监督作用
D.审计委员会在内部控制设计和运行中是否有效发挥监督作用
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。()
A.正确
B.错误

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

截图扫码使用小程序[完全免费查看答案]
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码