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[多选题]内部控制审计是对公司内部控制制度( )和( )进行审查和评价。( )
A.设计完善性
B.执行安全性
C.设计有效性
D.执行有效性
[单选题]内部控制审计是内审部门通过系统、规范的方法对公司内部控制制度设计的( )、合理性及内部控制运行的有效性进行的审查和评价活动。
A.合法性
B.标准性
C.有效性
D.健全性
[判断题]
审计监督部门应定期对资金业务进行审查监督,检查内部控制制度的完善程度和执行情况,尤其是高频率事项的付款程序。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《中山农村商业银行股份有限公司内部控制基本制度(2019年版)》规定,内部控制应包括下列要素()
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.内部监督
[单选题]( )的责任是对内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进公司改善内部控制及风险管理。
A. 内部审计
B. 内部控制
C. 内部监督
D. 内部巡视
[单选题]公司内部审计内容主要包括( )。(1)对公司各单位及控股企业内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、
A.(1);
B.(2)、(3);
C.以上都正确。