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发布时间:2023-10-01 09:46:22

[判断题]涉及战略管理、风险管理、内部审计及其他有关核心竞争力的职能不得外包。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]涉及战略管理、风险管理、内部审计及其他有关核心竞争力的职能不"的相关试题:

[判断题]涉及本行战略管理、风险管理、内部审计及其他有关核心竞争力的职能可以外包。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计方案应包括合规管理职能()审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估。
A.适当性和有效性
B.适当性和合规性
C.真实性和有效性
D.真实性和完整性
[单选题]全面风险管理的内部审计报告应当直接提交()。
A.董事会
B.监事会
C.理(董)事会和监事会
D.高级管理层或监事会
[多选题]商业银行应当将流动性风险管理需纳入内审管理,内部审计应当涵盖流动性风险管理的所有环节,包括但不限于( )。
A.流动性风险管理治理结构、策略、政策和程序能否确保有效识别、计量、监测和控制流动性风险
B.流动性风险管理政策和程序是否得到有效执行
C.现金流分析和压力测试的各项假设条件是否合理
D.流动性风险限额管理是否有效
E.流动性风险管理信息系统是否完备
[判断题]银行业金融机构应将全面风险管理纳入内部审计范畴,定期审查和评价全面风险管理的充分性和有效性。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应当将流动性风险管理纳入内部审计范畴,定期审查和评价流动性风险管理的充分性和有效性。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行流动性风险管理的内部审计报告应当提交()和()
A.高管层
B.董事会
C.监事会
[单选题]《商业银行信息科技风险管理指引》规定,商业银行应在内部审计部门设立()的信息科技风险审计岗位,负责信息科技审计制度和流程的实施,制订和执行信息科技审计计划,对信息科技整个生命周期和重大事件等进行审计。
A.专门
B.兼职
C.独立
D.全职
[判断题]内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门可就风险管理、内部控制等有关问题提供咨询服务,但不应直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]各级审计部门负责将客户洗钱风险评估及分类管理相关工作纳入审计范围,定期开展内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,督促及时修改和完善相关制度。
A.正确
B.错误
[单选题]为了规范内部审计工作,保证内部审计质量,明确内部审计机构和内部审计人员的责任,根据及其实施条例,以及其他有关法律、法规和规章,制定《内部审计基本准则》。
A.《审计法》
B.《商业银行合规风险管理指引》
C.《商业银行内部审计指引》
D.《银行业金融机构外部审计监管指引》
[多选题]《审计署关于内部审计工作的规定》规定,内部审计人员在办理审计事项时,除应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守外,还必须做到( )。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[简答题]《中国移动内部审计整改管理办法》对审计发现问题的整改责任进行了明确,其中内部审计部门负有( );
[单选题]商业银行应在集团层面建立与其规模、风险偏好和复杂程度相适应的内部审计制度,确保内部审计覆盖集团全部业务和全部机构()对集团内部审计的适当性和有效性承担最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.经营班子
D.办公室
[简答题]根据《中国移动内部审计整改管理办法》,各单位内部审计部门建立《审计整改事项台账》,实行( )管理;
[单选题]内部审计部门应建立健全内部审计( )制度,妥善保管内部审计档案资料。
A.沟通交流
B.档案管理
C.信息科技
D.科学评价

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