题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-10-24 18:56:05

[判断题] 如果内部审计机构以外的组织要求查阅审计工作底稿,必须经内部审计机构组织主要领导批准,但国家有关部门依法进行查阅的除外。
A.正确
B.错误

更多"[判断题] 如果内部审计机构以外的组织要求查阅审计工作底稿,必须"的相关试题:

[判断题]内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经项目负责人或者内部审计机构负责人批准,但国家有关部门依法进行查阅的除外。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到()
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[单选题]根据《内部审计具体准则》的规定,内部审计质量控制,是指内部审计机构为确保其审计质量符合( )的要求而制定和执行的政策和程序。
A.内部审计准则
B.组织适当管理层
C.高级管理层
D.权力机构
[单选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列关于内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构权限的说法,准确的是:(____)。
A.对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为直接作出临时制止决定。
B.对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,给予通报批评或者直接追究当事单位或者个人的责任。
C.检查有关计算机系统及其电子数据和资料。
D.对严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的被审计单位和个人进行表彰。
[单选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是( )
A.本单位的财务经理
B.本单位的财务部门
C.本单位的监事会
D.本单位主要负责人或者权力机构
[多选题]内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构和内部审计人员有下列情形之一的,由单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理,以下说法正确的是:(____)。
A.未按有关法律法规、本规定和内部审计职业规范实施审计导致应当发现的问题未被发现,造成严重后果的。
B.泄露国家秘密或者商业秘密的。
C.审计发现的管理规范问题,与被审计单位沟通不充分,写入审计报告后,引发了不同意见。
D.利用职权谋取私利的。
[单选题]根据《内部审计具体准则》的规定,内部审计机构应当建立审计工作底稿的( ),明确规定各级复核的要求和责任。
A.一级复核制度
B.统一复核制度
C.分级复核制度
D.审计组长复核制度
[单选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是:(____)。
A.内部审计机构所在单位应当对采用的审计结果负责
B.内部审计机构应当对采用的审计结果负责
C.提供审计服务的机构应当对采用的审计结果负责
D.被审计单位应当对采用的审计结果负责
[单选题]委托社会中介机构审计的范围,应根据审计业务性质、保密程度和内部审计资源状况确定。审计范围不包括(____)。
A.工程项目审计
B.财务审计
C.科技项目审计
D.重大发明审计
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题] 内部审计机构对审计工作底稿实行分级复核制,是内部审计机构一项重要的质量控制制度,对于减少审计风险,保证审计质量有着重要的作用和意义。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构应当按照( )相关规定,建立审计中介机构监督机制,加强对审计中介机构审计方案的审核、审计实施的监控以及审计成果的验收,确保委托审计工作质量。
A.《中国移动审计项目工作流程规范》
B.《中国移动审计工作底稿和报告编制规范》
C.《中国移动内部审计项目质量控制规范》
D.《中共中国移动通信集团党组问责管理办法(试行)》

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码