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发布时间:2024-01-14 18:33:22

[多选题]以下属于商业银行内部审计部门应向监管部门提交的报告有()。( )
A.内部培训计划
B.重要审计发现及其整改情况
C.向董事会提交的全面审计工作报告
D.外部机构对银行的审计报告

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[多选题]以下属于商业银行内部审计部门应向监管部门提交的报告有( )。( )
A.. 内部培训计划
B.. 重要审计发现及其整改情况
C.. 向董事会提交的全面审计工作报告
D.. 外部机构对银行的审计报告
[单选题]商业银行内部审计部门应向监管部门提交的报告不包括:( )
A.内部审计计划
B.反洗钱活动开展情况报告
C.外部机构错银行的审计报告
D.重要审计发现及其整改情况
[单选题]以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率?( )
A.缩小内部审计的范围,以避免发生潜在的利益冲突
B.错同一部门的多次审计被安排在不同时间进行
C.在开展外部审计之前,由内部审计部门错各职能部门进行审计
D.根据内部审计部门的业务情况缩小外部审计的范围
[判断题]监管部门有权要求商业银行根据监管政策发放贷款。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计部门应建立健全内部审计( )制度,妥善保管内部审计档案资料。
A.沟通交流
B.档案管理
C.信息科技
D.科学评价
[单选题]在内部控制审计中,下列不属于内部审计人员对内部环境要素审计内容的是( )。
A.组织架构
B.人力资源
C.反舞弊机制
D.社会责任
[单选题] 题目:以下不属于内部审计的主要工作方法的是( )。
A.现场审计
B.非现场审计
C.现场走访
D.相互查核
E.
F.
[单选题]在内部控制审计中,下列不属于内部审计人员开展内部监督要素审计时重点关注的是( )。
A.监事会在内部控制设计和运行中是否有效发挥监督作用
B.财务部门在内部控制设计和运行中是否有效发挥监督作用
C.内部审计机构在内部控制设计和运行中是否有效发挥监督作用
D.审计委员会在内部控制设计和运行中是否有效发挥监督作用
[多选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有( )
A.召集相关人员召开与审计事项有关的会议
B.提出纠正、处理违法违规行为的意见
C.检查与审计事项相关的计算机系统及其电子数据和资料
D.经本单位主要负责人或最高决策机构批准,暂时封存可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料
E.错违法违规和造成损失浪费的人员进行处罚,并错社会公布审计结果
[单选题]根据集团公司《内部审计管理暂行办法》,内部审计部门应当在实施审计前( )个工作日向被审计单位送达审计通知书。对于需要突击执行审计的特殊业务,审计通知书可在实施审计时送达。
A.3
B.5
C.8
D.15
[单选题] 题目:以下关于内部审计部门说法不正确的是( )。
A.有权列席或参加与其责任有关的会议
B.认为必要时有权向董事会直接汇报审计发现
C.有权及时、全面了解经营管理信息、并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证
D.负责建立和维护健全有效的内部审计体系
E.
F.
[单选题]在内部控制审计中,下列不属于内部审计人员开展风险评估要素审计环节的是( )。
A.应对策略
B.风险评估
C.风险分析
D.风险识别
[判断题]内部审计部门有权获取与审计有关的信息,列席或参加与内部审计职责有关的会议,参加相关业务培训。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]审计部为本行内部审计工作执行部门,内部审计人员配备占员工总人数的( )。
A.1%;
B.2%;
C.3%;
D.5%

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