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[单选题]审计信息系统作为广东省农商行(农信社)审计业务支持平台,由()统筹管理。
A.省联社审计部
B.中山农商银行审计部
C.省联社银信中心
D.中山农商银行科技部
[判断题]审计报告、审计决定书可以由审计机关审计业务会议审定;特殊情况下,经审计机关主要负责人授权,可以由审计机关其他负责人审定。
A.正确
B.错误
[判断题]审计机关和审计人员执行审计业务,应当依据年度审计项目计划,获取审计证据,作出审计结论。
A.正确
B.错误
[判断题]管理人员应支持审计机构独立履行职责,确保内部审计资源充足到位;及时向审计委员会报告业务发展、产品创新、操作流程、风险管理、内控合规的最新发展和变化;根据内部审计发现的问题和审计建议及时采取有效整改措施。
A.正确
B.错误
[判断题]审计机关和审计人员执行审计业务,可以区分被审计单位的责任和审计机关的责任。
A.正确
B.错误
[单选题]()应支持审计部门独立履行职责,确保内部审计资源充足到位;及时向审计委员会报告业务发展、产品创新、操作流程、风险管理、内控合规的最新发展和变化;根据内部审计发现的问题和审计建议及时采取有效的整改措施。
A.董事会
B.审计委员会
C.监事会
D.高级管理层
[单选题]审计部门应当建立审计人员()审计制度,避免审计人员因执行审计业务长期与同一审计对象接触可能对审计独立性造成的损害。
A.平行和交流
B.交流和交叉
C.交叉和更换
D.更替和交流
[判断题]审计机关可以聘请外部人员参加审计业务或者提供技术支持、专业咨询、专业鉴定,聘请的外部人员应当具备准则第十四条所规定的职业要求。
A.正确
B.错误
[判断题]审计机关应当建立审计人员交流等制度,避免审计人员因执行审计业务长期与被审计单位接触可能对审计独立性造成的损害。同时,审计机关应当建立和实施审计人员录用、继续教育、培训、业绩评价考核和奖惩激励制度,确保审计人员具备与其从事业务相适应的职业胜任能力。
A.正确
B.错误
[单选题]中山农商银行实行审计人员交流和交叉审计机制,避免审计人员因执行审计业务长期与同一审计对象接触可能对审计()造成的损害。
A.积极性
B.独立性
C.严谨性
D.审慎性
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]审计机关在审计业务质量检查中,发现被检查的派出机构或者下级审计机关应当作出审计决定而未作出的,可以依法直接或者责成其在规定期限内作出审计决定;发现其作出的审计决定违反国家有关规定的,可以依法直接或者责成其在规定期限内变更、撤销审计决定。
A.正确
B.错误