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发布时间:2023-10-12 01:35:27

[单选题].审计部门应至少()开展一次合规审计,对合规管理适当性和有效性进行审计评价。
A. 每季度
B. 每半年
C. 每一年
D. 每两年

更多"[单选题].审计部门应至少()开展一次合规审计,对合规管理适当性和有效"的相关试题:

[单选题]总行审计部职责负责定期,至少(),对本行市场风险管理体系准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立审查和评价。市场风险内部审计须既对业务经营部门进行,也对市场风险管理部门进行。
A.每年一次
B.每半年一次
C.每季度一次
D.每月一次
[判断题]总行审计部负责定期(至少每2年一次)对本行市场风险管理体系准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立审查和评价。
A.正确
B.错误
[判断题]各分行每年至少开展一次公募基金个人投资者适当性管理自查。
A.正确
B.错误
[多选题]评价审计证据适当性时,审计人员一般应考虑( )。
A.审计证据的相关性
B.审计证据的充分性
C.审计证据的来源和及时性
D.审计证据的可靠性
[单选题]总行审计部应每年对我行业务连续性管理进行审计,每()至少开展一次全面审计
A.每年
B.四年
C.二年
D.三年
[判断题]审计人员获取的审计证据,应当具有适当性和充分性。()
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
A.正确
B.错误
[单选题]各分行应当至少( )开展一次公募基金个人投资者适当性管理自查。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[判断题]内部控制审计,是指审计人员对被审计单位内部控制设计与运行的有效性所进行的审计。()
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计工作主要内容,不包括对内部控制制度的健全性、合理性、有效性和企业风险管理进行审计监督和评价()
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部财务部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
A.正确
B.错误
[单选题]为保证应急预案的有效性,客运企业一般每年应至少开展( )次应急演练。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]商业银行应当将流动性风险管理纳入内部审计范畴,定期审查和评价流动性风险管理的充分性和有效性。
A.正确
B.错误
[判断题]被审计单位和被审计人员应根据印发的审计报告有关意见,组织开展审计整改工作。审计部门应对审计发现问题的整改情况进行跟踪监督,并根据实际情况确定是否实施后续审计。()
A.正确
B.错误
[多选题] 关于审计证据充分性和适当性的表述中, 正确的有
( )。
A.审计证据质量越高,需要审计证据的数量可能越少
B.仅依靠获取更多的审计证据可能无法弥补审计证据质量上的缺陷
C.审计证据的充分性和适当性密切相关,审计证据的充分性一定会影响其适当性
D.审计证据的充分性和适当性二者缺一不可,只有充分且适当的审计证据才具有证明力

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