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发布时间:2024-03-02 23:07:49

[单选题]( )关于自动柜员机现金清点,以下说法不正确的是( )。
A.每日自动柜员机批量轧账前发生的业务作当日账务处理
B.前后清点自动柜员机现金的间隔时间原则上不得超过3个营业日(含)
C.采用原箱续钞法、换钞法进行装卸钞视同钞箱现金清点
D.特殊情况经二级分行运行管理部门批准,可适当延长间隔时间,但最长不得超过7个营业日(含),审批有效期最长不超过1年。

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[单选题]( )关于自动柜员机备付现钞,以下说法不正确的是( )。
A.必须经过票币整点
B.禁止使用原封新钞
C.禁止使用潮湿的现钞
D.原封新钞必须打乱后装填
[多选题] ( )关于自动柜员机装填现钞。以下说法正确的是( )。
A.每次自动柜员机装填现钞前应进行轧账处理
B.装卸钞后对外营业前,应进行设备测试
C.同一自动柜员机装卸两种及以上券别的应进行取款测试
D.测试情况要记录在案,以备查考
[多选题]下列关于上门收款业务清点现金部分,说法错误的是?
A.负责清点现金的人员必须双人在监控设备下清点现钞。
B.现金清点无误后在现金缴款单上加盖我行工作人员名章并由其账
C.现金清点发现假币时,按《桂林银行假币收缴、鉴定管理办法》处理,并由我行工作人员通知客户。
D.在上门收款清点现金时,若发现清点现钞与现金缴款单金额不符,经客户确认,应要求客户重新填制现金缴款单,并登记《桂林银行现金长短款处理情况登记簿》。
[判断题]柜员应当面清点缴款人缴存的现金,清点时应做到笔笔清,一笔现金未清点完毕前,不得与现金款箱内的其他票币进行调换、混淆。如同时收入多笔缴款时,也不得与其他尚未清点的票币进行调换、混淆。
A.正确
B.错误
[单选题]对非现金区人员出入现金区域,以下说法错误的是:
A.需留存身份证复印件
B.需联网核查
C.需核验人员身份
D.熟识人员可不许核验身份
[多选题]关于“现金-经费现金”科目,以下说法错误的是( )。
A.本子目用于核算和反映本行柜员尾箱、库管人员尾箱、金库、ATM尾箱中存放的库存现金情况
B.行政财务部门提取现金时,借记“营业费用”等科目,贷记本子目
C.行政财务部门报销费用时,借记本子目,贷记“银行存款”等科目
D.本子目按内部账核算,余额反映在借方
[多选题]关于电子现金消费,以下说法错误的是( )?
A.电子现金消费是指持卡人在银联借记IC卡电子现金特约受理商户购物或获取服务后使用电子现金进行支付的交易。该交易为脱机交易,无需校验电子现金账户密码。
B.电子现金消费是指持卡人在银联借记IC卡电子现金特约受理商户购物或获取服务后使用电子现金进行支付的交易。该交易为联机交易,需校验电子现金账户密码。
C.借记IC卡主卡和附属卡的电子现金账户均可单独用于银联特约受理商户的电子现金消费。
D.借记IC卡因超过密码校验次数,卡片被锁定,电子现金的使用将受到影响。
[单选题]单选题:关于TVM钱箱清点下列说法不正确的是( )。
A.硬币钱箱内装有一元和五角硬币时,应分别清点
B.清点钱箱时,相应的钱箱和点币机必须放在监控仪可视区域
C.整个清点过程中,任何人不得遮挡监控仪
D.清点钱箱时监控系统发生故障,须由当班值班站长和值班员(客运)双人共同完成
[单选题]( )关于收付现金业务,以下说法错误的是( )。
A.必须坚持一笔一清
B.严禁将不同客户的款项混收
C.同一客户一次存取的多笔现金可以并笔付现,不得并笔收现
D.同一客户一次存取的多笔现金未征得客户同意情况下,不得并笔收现或并笔付现
[单选题]单选题:关于现金交接,以下说法不正确的是( )。
A.车站进行现金交接时,需在监控仪可视范围内并做好交接记录
B.纸币需双方当面清点金额,确认账实相符后交接
C.已加封的硬币确认加封正确完好,则按加封数交接,未加封或封条破损的,双方当面清点金额,确认账实相符后交接
D.若硬币加封人调离本站,车站需在调离人员调离后对加封的所有硬币开封清点
[单选题] 自动柜员机钞箱现金清点的间隔时间含延期最长不得超过( )个自然日(含)。
A. 7.个
B. 3.个
C. 5.个
D. 10.个
[单选题]( )关于现金收付业务,以下说法错误的是( )。
A.现金收、付款业务应遵循先付款后记账,先记账后收款的原则
B.现金收款先核验大数、后清点细数,按券别录入
C.现金付款根据合法、有效的凭证办理,按券别录入
D.对外支付现金应按照监管部门要求全额清分,并记录冠字号码
[单选题]( )关于现金整点业务,以下说法错误的是( )。
A.现金整点应做到挑残、剔假(夹版)、点数准确;整点现金应做到“点准、挑净、礅齐、捆紧、盖章清楚”
B.每捆(把)现金未点清前,必须保留原封签、腰条
C.经整点的现金,纸币百张为把、硬币100枚为卷,十把(卷)为捆
D.清点客户封包款、行内未整券须做到一笔一清、一包一清
[多选题]关于现金出纳业务检查,以下说法正确的是( )
A.上级行、监管机构或其他部门人员进行现金出纳业务检查、需进入现金库房或营业机构现金区的,应出具本人有效身份证件、书面检查依据、本行或上级行签发的查库令方可进入
B.检查时,被查金库的金库经理或被查营业机构的会计经理必须始终陪同在场
C.每次检查完毕,检查人员应记录检查结果,并签章确认
D.检查发现问题的,应深入追究并进行登记,对于所发现的重大问题,应按照重大事项报告相关规定予以报告

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