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发布时间:2023-10-25 06:57:10

[判断题]审计部门在审计过程中发现重大违规行为﹑重要案件线索等重大事项应及时上报理(董)事会或者高级管理层及监管部门。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]审计部门在审计过程中发现重大违规行为﹑重要案件线索等重大事项"的相关试题:

[单选题]审计组组长应就检查过程中发现的严重违规违纪或面临资金风险等行为,当日向审计部门负责人报告,事后( )书面报告。
A.1日内
B.3日内
C.5日内
D.10日内
[判断题]对被审计单位及其人员拒不提供与审计事项相关资料的,经审计部门负责人批准,审计部门可对相关帐册和资料等采取必要的临时措施。
A.正确
B.错误
[判断题]:对被审计单位及其人员拒不提供与审计事项相关资料的,经审计部门负责人批准,审计部门可对相关帐册和资料等采取必要的临时措施。
A.正确
B.错误
[判断题]审计部门应按季度向上级审计部门提交审计工作报告.对外报告的资料及相关报表。
A.正确
B.错误
[判断题]:在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构无需详细了解外部审计所采用的审计依据、实施的审计过程及其在审计过程中与组织之间进行协调的情况。
A.正确
B.错误
[单选题]在审计业务执行过程中,( )应当加强对审计工作底稿的现场复核。
A.审计项目负责人
B.审计机构负责人
C.组织适当管理层
D.审计人员
[判断题]在审计业务执行过程中,监事长应当加强对审计工作底稿的现场复核。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构的管理可以分为部门管理和项目管理。项目管理主要包括包括内部审计机构运行过程中的一般性行政管理。
A.正确
B.错误
[判断题]审计事实确认书是审计组向派出审计部门报告审计任务完成情况和审计结果,对被审计对象做出评价并提出意见和建议的书面文件。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行的内部审计事项应包括:( )。
A.公司治理的健全性和有效性
B.经营管理的合规性和有效性
C.内部控制的适当性和有效性
D.风险管理的全面性和有效性
[判断题]7内部审计部门应建立审计复议制度,对审计对象提出异议的审计结论,由作出审计结论的审计机构进行复议。(.)
A.正确
B.错误
[单选题]:审计部门委派审计人员到被审计单位进行现场审计,属于( )
A.就地审计
B.报送审计
C.专项审计调查
D.事后审计
[单选题]根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照审计程序和审计方法实施审计项目,并(  )。
A.定期进行工作总结
B.不定期进行工作总结
C.不定期进行自我评估
D.定期进行自我评估
[判断题]211.内部审计部门和审计人员应严格按照审计程序和审计方法实施审计项目,并不定期进行自我评估。
A.正确
B.错误
[单选题]审计部门根据审计事项和工作方案可实施下列审计:报送审计、( )等。
A.常规审计
B.专项审计
C.现场审计
D.离任审计
[判断题]各职能部门审计整改落实情况由内部审计部门落实和监督。
A.正确
B.错误

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