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发布时间:2023-11-28 18:59:09

[单选题]完成调查之后.内部审计师已得出结论:一名员工盗取了大量的现金收款。提出这一发现的报告草稿应由谁来检查?
A.法律顾问
B.董事会的审计委员会
C.总裁
D.外部审计师

更多"[单选题]完成调查之后.内部审计师已得出结论:一名员工盗取了大量的现金"的相关试题:

[单选题]内部审计师在完成调查之后,对某雇员偷取大量现金收入得出结论。有关这项审计发现的提议报告草案应当提交给( )审核。
A.法律顾问
B.董事会下属审计委员会
C.单位的总经理
D.外部审计师
[单选题]内部审计师在完成对公司生产成本的现场调查之后,他应该:
A.制定审计工作方案
B.开展审计活动
C.分配审计资源
D.制定初步审计目标
[单选题]内部审计部门在完成舞弊调查之后、公布正式书面报告之前,首席审计执行官将最终审计报告的初稿提交给:
A.审计委员会主席
B.公司法律顾问
C.首席审计执行官
D.外部审计师
[单选题]采用调查表法调查了解内部控制时,调查表的设计者应当是()。
A.会计人员
B.审计人员
C.管理人员
D.统计人员
[单选题]内部审计师参与舞弊调查并且已搜集了足以对舞弊者进行惩戒并提起诉讼的证据。在调查结束之后,审计师应该:
A.若参与舞弊的人员采取更正措施,可以销毁舞弊调查的工作底稿
B.将工作底稿交给相关的司法部门
C.对舞弊人员提起诉讼
D.将最终审计报告的初稿提交公司法律顾问
[单选题]在完成对采购部门的内部控制检查之后,内部审计师怀疑某种舞弊情况已经发生。下列抽样方法中能够证实舞弊行为是否发生的是:
A.发现抽样法
B.判断抽样法
C.简单随意抽样法
D.按概率比例大小抽样法
[单选题]某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是:
A.面谈是使管理层了解内部控制的实施情况
B.面谈是将信息提升至客观证据层次的最佳方式
C.面谈可以节省审计成本,并且高效的进行沟通
D.面谈可以帮助内部审计师获得改进内部控制的机会,进一步探索有希望发现问题的领域
[单选题]数据中心无法在每天启动在线系统之前完成所有批量处理工作,为了调查这种情况,内部审计师应该在一开始把重点放在哪方面的控制措施上?
A.备份/重启程序。
B.工作排程。
C.操作台日志(Consolelogs)。
D.操作员效率。
[单选题]某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该:
A.将这一漏洞与管理层进行沟通
B.扩大审计范围
C.向审计委员会报告这一缺陷
D.绘制内部控制系统的流程图
[单选题]内部审计师为熟悉公司的薪金支付业务,刚完成了一项调查工作,下一步他应该:( )
A.安排内部审计人员
B.制定初步审计目标
C.编制审计工作方案
D.实施现场工作
[单选题]下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是:
A.分析
B.观察
C.函证
D.重新计算
[单选题]下列各项中,不是用以调查了解内部控制的方法是()。
A.检查
B.观察
C.函证
D.询问

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