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发布时间:2023-11-07 19:40:09

[多选题]:内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为( )
A.出具审计报告
B.隐瞒审计发现的问题
C.进行缺少证据支持的判断
D.做含糊的陈述

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[多选题]内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为( )
A.出具审计报告
B.隐瞒审计发现的问题
C.进行缺少证据支持的判断
D.做含糊的陈述
[单选题]内部审计人员实施内部审计业务时,应当保持职业谨慎,合理运用( )。
A.职业判断
B.主观判断
C.客观判断
D.个人判断
[单选题]内部审计人员实施内部审计业务时,应当保持( ),合理运用职业判断。
A.职业谨慎
B.诚实守信
C.廉洁正直
D.实事求是
[多选题]内部审计人员在实施内部审计业务时,应当廉洁、正直,不应有下列行为( )。
A.隐瞒审计发现的问题
B.利用职权谋取私利
C.做误导性的或者含糊的陈述
D.屈从于外部压力,违反原则
[多选题]内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不应有下列行为:( )。
A.歪曲事实
B.隐瞒审计发现的问题
C.进行缺少证据支持的判断
D.做误导性的或者含糊的陈述
[多选题]内部审计人员实施内部审计业务时,应当实事求是,不得由于( )而影响职业判断。
A.偏见
B.利益冲突
C.专业胜任能力
D.外部压力
[判断题]内部审计人员实施内部审计业务时,应当实事求是,不得由于偏见、利益冲突而影响职业判断。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计人员在实施内部审计业务时,应当( )。
A.诚实
B.守信
C.廉洁
D.正直
[单选题]内部审计人员实施内部审计业务时,应当( ),不得由于偏见、利益冲突而影响职业判断。
A.客观公正
B.诚实守信
C.廉洁正直
D.实事求是
[单选题]内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息( ),或者以有悖于法律法规、组织规定及职业道德的方式使用信息。
A.获取利益
B.牟取不正当利益
C.为他人牟利
D.泄露秘密
[判断题]内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息牟取不正当利益,或者以有悖于法律法规、组织规定及职业道德的方式使用信息。
A.正确
B.错误
[多选题]审计报告是内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计事项作出审计结论,提出( )的书面文件。
A.审计意见
B.审计建议
C.审计任务
D.规划
[多选题]:审计报告是内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计事项作出审计结论,提出( )的书面文件。
A.审计意见
B.审计建议
C.审计任务
D.规划
[单选题]根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照审计程序和审计方法实施审计项目,并(  )。
A.定期进行工作总结
B.不定期进行工作总结
C.不定期进行自我评估
D.定期进行自我评估
[单选题]审计证据,是指内部审计人员在实施内部审计业务中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,支持审计结论、意见和建议的各种( )。
A.文字材料
B.事实依据
C.事实根据
D.客观证据
[多选题]审计人员实施审计时,应当按照下列规定办理:( )。
A.通过检查、查询、监督盘点、发函询证等方法实施审计
B.通过收集原件、原物或者复制、拍照等方法取得证明材料
C.对与审计事项有关的会议和谈话内容作出记录,或者要求被审计单位提供会议记录材料
D.记录审计实施过程和查证结果

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