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发布时间:2024-02-18 20:42:04

[单选题]确定成本节约最可能是以下哪种审计的目标之一?
A.程序审计
B.财务审计
C.遵循性审计
D.经营审计

更多"[单选题]确定成本节约最可能是以下哪种审计的目标之一?"的相关试题:

[单选题]在确定某金融机构是否一直在为追求短期利润目标而进行高风险贷款方面,以下哪种审计程序提供的信息量最少?( )
A.将该金融机构利息收入占未偿还贷款总额的比例,与一组同行金融机构的同类比例相比较
B.随机选取当期发放的贷款样本,并将其风险程度与两年前提供的贷款随机抽样样本相比较
C.绘制图表,标出过去10年的利息收入,并进行比较
D.应用经济系统的利率、贷款组合的规模以及每年新发放贷款的金额等因素来对过去5年的收入进行多元回归分析
[单选题]内部审计人员的培训计划应该把以下哪种目标视为其首要目标?
A.公司的目标。
B.内部审计部门的目标。
C.内部审计人员的目标。
D.内部审计人员和内部审计部门的目标。
[单选题]应收帐款审计的目标之一是:确定信用政策的执行是否符合既定的标准程序。下列哪种审计程序能够提供最合适的证据?
A.直接询问信用部门经理,信用政策的执行是否符合既定的政策和程序。
B.抽取一定的统计样本,测试是否符合既定程序。
C.对赊销趋势和坏帐金额之间的关系进行分析性复核。
D.复核定期应收帐款帐龄分析程序。
[单选题]各种审计活动的客观性程度不同,以下哪种审计的客观性最强?
A.对公司加班政策的合规性审计。
B.对人事部门雇佣和解雇活动的经营性审计。
C.对市场部的绩效审计。
D.工薪程序的财务控制审计。
[单选题]内部审计师证明应收账款的存在性时,以下哪种审计证据是最有力的证明:
A.发运凭证
B.销售发票
C.消极式函证回函
D.积极式函证回函
[单选题]审计师担心退休员工没有得到应得的福利。要解决此问题,以下哪种审计程序效果最差?( )
A.对上周加入退休人员清单的员工进行抽样,确定这些人是否被安排领取合适的福利金
B.应用综合测试功能,并提供某段时间的有关会计事项,以确定该系统是否在支付恰当的福利金
C.应用通用审计软件,对数据库的退休员工进行经典变量抽样,并核对所有福利金是否都得到恰当支付
D.应用通用审计软件,根据员工的退休年限和福利金的规模进行分层变数抽样,并核对所有福利金是否都得到恰当支付
[单选题]一项即将开展的审计的审计目标是要确定成本是否得到记录并合理。这最有可能是审计( )。
A.广告代理账单
B.坏账准备
C.资产处置情况
D.应付账款
[单选题]在编制组织的采购流程图时,以下哪种审计证据来源最没有价值?
A.面谈采购主管。
B.对过去一个月完成采购订单进行抽样复核。
C.复核采购政策和程序手册。
D.与采购人员进行穿行测试。
[单选题]在过去的一周时间里,某公司的长途电话费是以往电话费的三倍。审计师可以使用以下哪种审计技术来进行实时例外检查?
A.绕过计算机审计
B.内嵌审计模块
C.平行模拟
D.桌面(deck)方法检查
[单选题]在过去的一周时间里,某公司的长途电话费是以往电话费的3倍。审计师可以使用以下哪种审计技术来进行实时例外检查?( )
A.绕过计算机审计
B.内嵌审计模块
C.平行模拟
D.桌面方法检查
[单选题]如果某企业的一名雇员可能参与了向虚构的卖方支付款项的勾当,以下哪种审计程序对于发现这种现象最为有效?
A.抽样选出一批卖主,向他们发函证信,以确定他们是否收到了正确的付款。
B.应用通用审计软件,按雇员对付款情况进行整理,然后在按常见地址和姓名整理付款情况。
C.实施抽点打印方法,对与上述雇员有关的反常大额付款增加情况做上标记。
D.实施综合测试功能,并整年监测交易活动,以发现反正常项目。
[单选题]以下哪种有关协调内部审计和外部审计工作结果的说法正确?
A.首席审计执行官不应将非法行为的信息告诉外部审计师,因为外部审计师会根据要求将这类事件报告给董事会和/或法规机构。
B.外部审计师工作底稿的所有权和保密性妨碍了内部审计师对它们的查阅。
C.首席审计执行官应该确定,在外部审计师给管理层的建议书中提到的事情已经由管理层采取了适当的跟踪检查和纠正行动。
D.如果内部审计师在年度审计中协助外部审计师工作,那么他们不必遵守《标准》。
[单选题]在选择合适人员组成审计小组,以审计采购部门时以下哪种情况会妨碍审计师入选该小组?Ⅰ.审计师的配偶受雇于采购记录单位的文秘处;Ⅱ.5年前审计师曾经是采购代理;Ⅲ.审计师的家庭拥有一家企业,该企业定期向公司出售商品。
A.只有Ⅲ是对的。
B.只有Ⅰ和Ⅱ是对的。
C.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对。
[单选题]以下哪种关于审计实地工作的说法是不正确的?
A.审计实地工作主要在初步调查阶段开展。
B.审计实地工作的重点是原因、结果或条件。
C.审计实地工作涉及信息的系统化收集。
D.开展审计实地工作的目的是证实面谈期间获得的信息。
[单选题]审计委员会已要求首席审计执行官协助选择新的外部审计事务所。对此,首席审计执行官采取以下哪种行为比较合适?
A.首席审计执行官和来自审计队伍的两位处长对投标情况进行审查,从中选择一家外部审计事务所,然后与审计委员会开会,以获得审计委员会的批准。
B.首席审计执行官开发一整套正式的标准,供审计委员会在挑选外部审计师时应用。
C.首席审计执行官、财务总监和总会计师对投标情况进行审查,面试两家事务所,将其中一家推荐给审计委员会审批。
D.首席审计执行官拒绝参加该过程,因为提供此种协助有损内部审计部门的独立性。
[单选题]以下哪种情况下审计师可能缺乏客观性?
A.审计师在一个与主要客户联接的新的电子资料交换程序实施之前对其进行审查。
B.一名前任采购助理在转入内部审计活动4个月后对采购业务内部控制实施审查。
C.审计师对与服务组织订立的合同相关的控制标准和业绩评价指标提供建议,该合同处理雇员薪金和福利有关。
D.薪金会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点。
[单选题]以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率?( )
A.缩小内部审计的范围,以避免发生潜在的利益冲突
B.对同一部门的多次审计被安排在不同时间进行
C.在开展外部审计之前,由内部审计部门对各职能部门进行审计
D.根据内部审计部门的业务情况缩小外部审计的范围

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