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发布时间:2024-01-05 20:25:06

[多选题]内部审计人员应根据项目审计方案,综合运用审核、( )、鉴定、调节和分析等方法,获取审计证据,并将审计过程和结论记录于审计工作底稿。
A.观察
B.访谈
C.调查
D.函证

更多"[多选题]内部审计人员应根据项目审计方案,综合运用审核、( )、鉴定"的相关试题:

[单选题]( )是指审计人员在参加审计项目中,发现自己与本审计项目具有规定需要回避的情形,以口头或书面形式主动提出不参加或不继续参加本审计项目的请求。
A.自行回避
B.申请回避
C.指令回避
[单选题]( )是指在实施审计项目时,参加审计项目的审计人员符合回避条件,应当回避而不自行回避时,有关人员以口头或书面形式申请回避的一种回避方式。
A.自行回避
B.申请回避
C.指令回避
[单选题]()是指审计人员在参加审计项目中,发现自己与本审计项目具有规定需要回避的情形,以口头或书面形式主动提出不参加或不继续参加本审计项目的请求。
A.自行回避
B.申请回避
C.指令回避
[单选题]()是指在实施审计项目时,参加审计项目的审计人员符合回避条件,应当回避而不自行回避时,有关人员以口头或书面形式申请回避的一种回避方式。
A.自行回避
B.申请回避
C.指令回避
[判断题]在了解与审计相关的控制时,注册会计师应当综合运用询问被审计单位内部人员和其他程序,以评价这些控制的设计,并确定其是否得到一贯执行。
A.正确
B.错误
[多选题]除牵头部门外的风险管理、内控合规、内部审计、人力资源和监察部门等行为管理相关部门应根据从业人员行为管理的职责分工,积极配合牵头部门对从业人员的行为进行()。
A.监测
B.识别
C.记录
D.处理
E.报告
[判断题]审计部门应建立审计计划、审计立项、审计准备、审计实施、审计报告、审计成果运用、审计档案管理等全链条的质量控制体系。
A.正确
B.错误
[判断题]被回避人员不得利用职权或关系指使或暗示其他审计人员对审计项目、事项进行干预,不得以其它方式对审计过程或结果施加影响。
A.正确
B.错误
[单选题]贷款人可以通过为项目提供()服务,为项目设计综合金融服务方案,组合运用各种融资工具,拓宽项目资金来源渠道,有效分散风险。
A.法律顾问
B.财务顾问
C.咨询顾问
D.企业顾问
[判断题]审计工作底稿必须由审计人员、制表人签名盖章,并由审计项目负责人审批核实,以明确各自的责任。
A.正确
B.错误

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