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[单选题]下列各项中,可用于证实现金收支截止期正确的审计程序是()。
A.对库存现金实施监督盘点
B.核对现金日记账余额和总账余额
C.审查资产负债表日前后一段时间的现金收支原始凭证
D.分析比较当年各月现金余额变动趋势的合理性
[多选题]对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有()。
A.核对银行存款日记账和总账余额是否相符
B.抽查与银行存款有关的往来账户,并审查相应业务的合法性
C.检查支票,检查年末前送存银行的支票的记录日期
D.查阅决算日后银行对账单中第一周的银行存款收入,核实银行存款日记账
E.查验决算日签发的最后一张支票序号,并检查此序号前的支票是否均已寄出、入账
[多选题]为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有()。
A.核对货币资金总账与日记账
B.分析近三年货币资金年末余额变动情况
C.检查决算日前未送存银行的支票及其收入记录日期
D.查验决算日签发的最后一张支票序号,并检查在此序号前的支票是否均已入账
E.检查决算日后银行对账单第一周的银行存款收支,与银行存款日记账进行核对
[单选题]对营业收入截止期测试,以下审计程序中效果最差的是()。
A.分析比较本年度12月份和下年度1月份产品发出数量
B.分析比较本年度12月份和下年度1月份产品销售收入
C.详细复核本年度12月份和下年度1月份产品销售收入记录准确性
D.确定年末主要客户应收账款余额
[多选题](2017年)为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有:
A.核对货币资金总账与日记账
B.分析近三年货币资金年末余额变动情况
C.检查决算日前未送存银行的支票及其收入记录日期
D.查验决算日签发的最后一张支票序号,并检查在此序号前的支票是否均已入账
E.检查决算日后银行对账单第一周的银行存款收支,与银行存款日记账进行核对