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发布时间:2023-12-16 04:15:52

[单项选择]关于内部管状加热元件加热浴炉下列说法错误的是()。
A. 炉体结构简单紧凑,热效率髙,温度均匀度好,便于炉温控制
B. 管状加热元件使用温度受金属管材料耐热性和耐蚀性的限制,管内电阻丝的负荷率较低
C. 使用温度一般小于400℃

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[单项选择]关于内部交易的定价,下列说法错误的的是()
A. 不管是何种类型的内部交易,均应执行正常业务标准
B. 集团内部的授信和担保条件不得优于独立第三方。集团内部金融机构对非金融附属机构的授信,可以视交易情况确定是否由非金融附属机构提供担保
C. 集团内部的资产转让应以市场交易价格为基础
D. 集团内部提供的服务应以市场价格进行收费
[单项选择]关于内部控制的目标,下列说法错误的是()。
A. 合法合规是商业银行得以生存和健康持续发展的基础前提
B. 内部控制必须为商业银行相关信息的真实性、准确件、有效性和公开性提供保障
C. 内部控制的最终目标就是为了促进商业银行发展战略顺利实现,内部控制的各项措施都应该服务于、服从于商业银行总体发展战略
D. 内部控制是为保证组织目标实现而建立的控制机制和实施的管控措施,在防范和化解银行经营风险中发挥着重要作用,良好的内部控制是银行有效抵御风险,保持健康持续发展的基础保障
[单项选择]关于内部控制制度阶段,下列说法错误的是()。
A. 内部控制制度有两类:内部会计控制制度和内部管理控制制度
B. 内部管理控制制度包括且不限于组织结构的计划,以及关于管理部门对事项核准的决策步骤上的程序记录
C. 会计控制制度包括组织机构的设计以及与财产保护和财务会计记录可靠性有直接关系的各种措施
D. 在内部控制制度阶段,内部控制的研究重点逐步从一般含义向具体内容延伸
[单项选择]燃料加热浴炉主要应用于()。
A. 低温浴炉
B. 中温浴炉
C. 高温浴炉
[单项选择]外部电加热浴炉浴槽热惰性()。
A. 较大
B. 一般
C. 较小
[单项选择]外部电加热浴炉浴槽内温度梯度()。
A. 较大
B. 一般
C. 较小
[单项选择]关于电子银行内部管理系统柜员,以下说法错误的是()。
A. 每个柜员对应的柜员号必须本人专用
B. 柜员应定期主动修改密码
C. 各级、各类柜员的签发、注册、变更和注销应通过“柜员登记簿”进行详细登记
D. 各级、各类柜员的签发、注册、变更和注销应遵循“双人操作、上级复核”的原则
[多项选择]关于内部评级法和内部评级体系,下列说法错误的有()。
A. 内部评级法是风险计量/分析的核心工具
B. 任何一个现代化商业银行,无论是否实施内部评级法,都应具备良好的内部评级体系,以保证风险管理的效率和质量
C. 内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台
D. 《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法
E. 内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
[单项选择]以下关于内部控制目标的说法错误的是()
A. 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念
B. 确保基金和基金管理人的财务和其他信息真实、准确、完整、及时
C. 为了提高投资者收益率,把投资者的利益放在第一位
D. 防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展
[单项选择]关于巴塞尔委员会对内部控制的研究,下列说法错误的是()。
A. 巴塞尔委员会从一般企业意义上研究内部控制
B. 内部控制是由董事会、高级管理层和其他人员实施的一个过程
C. 内部控制进入全面风险管理阶段,以全面风险为导向,引入全面风险管理,强调内部控制与风险管理结合
D. 内部控制的目的是为了实现经营的效率与效果,会计与管理信息的可靠、完整与及时以及经营活动符合现行法律法规的要求
[单项选择]以下关于用人单位内部劳动规则的说法错误的是()
A. 以下式文件的形式公布
B. 用人单位可刁<考虑职工的意见
C. 内容不合法的不具有法律效力
D. 其制定程序是先职工参与后正式公布
[单项选择]下列关于内部执法监督的说法,错误的是()
A. 监督是对干部最大的保护
B. 监督应贯彻权力制衡原则
C. 监督要从上做起
D. 监督过于严格会造成内耗,影响工作效率
[单项选择]以下关于内部转让价格的说法中,错误的是()。
A. 内部转让价格与企业的整体盈利性无关
B. 协商价格的上限是市场价格
C. 转让价格用于内部业绩评估,计算得出的内部利润代表企业的最终利润
D. 当转让的产品没有外部市场时,可以采用以成本为转让价格
[单项选择]关于内部审计的报告制度,下列说法错误的是()。
A. 审计委员会应按季度向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会
B. 首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向董事会和高级管理层主要负责人报送项目审计报告
C. 按季度向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况
D. 每半年至少一次向董事会提交包括履职情况、审计发现和建设等内容的审计工作报告
[单项选择]下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是()。
A. 金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任
B. 内部控制应当与金融机构日常经营管理相结合
C. 内部控制过程是不断发展的
D. 内部控制可以为金融机构提供绝对保障
[多项选择]下列各项关于内部控制缺陷的说法中,错误的有()。
A. 重大缺陷应当由董事会予以最终认定
B. 内部控制缺陷分为设计缺陷和执行缺陷
C. 重要缺陷的整改方案都应向管理层报告并审定
D. 重要缺陷会影响企业内部控制的整体有效性,应当引起董事会的重视
[多项选择]关于内部执法监督,正确的说法是()
A. 监督主要是上级监督下级,领导监督群众
B. 监督可以减轻执法者的责任
C. 监督是对干部的爱护
D. 监督要从上做起
[单项选择]根据《企业内部控制应用指引》,关于全面预算内部控制要求,下列说法错误的是()。
A. 预算管理委员会审核全面预算草案
B. 预算管理委员会负责拟定预算政策
C. 预算管理工作机构一般设在财会部门
D. 预算委员会考核预算执行情况
[单项选择]关于按钮元件的说法,错误的是()。
A. 可以在按钮元件中使用图层,但不能使用遮罩层或运动引导层
B. 可以将按钮实例的Alpha属性调整为0,虽然看不到按钮,但是同样可以被点击,触发脚本
C. 可以在按钮元件的“弹起”帧中插入影片剪辑元件,这样按钮就可以在没有鼠标操作时自动循环播放动画
D. 可以将按钮点击的范围设置在按钮图形之外

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