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发布时间:2024-05-20 19:20:39

[多选题] 关于130106内部账记账规则,说法正确的为()
A. 交易支持内部账户之间记账
B. 交易支持内部账户与存款账户之间记账
C. 根据规定,交易严禁借记客户账
D. 交易支持文件方式记账

更多"[多选题] 关于130106内部账记账规则,说法正确的为()"的相关试题:

[单选题] 关于130106内部账记账规则,说法错误的为()
A. 该交易校验借贷方账户不能是同一账户
B. 借方红蓝字记账不允许跨机构记账
C. 蓝字记账时不允许输入负数
D. 红字记账时只能输入负数
[多选题] 以下关于内部账户手工记账属性说法正确的为()
A. 当科目参数设置为“不允许手工记账”时,账户层可维护为“允许手工记账”
B. 当科目参数设置为“不允许手工记账”时,账户层可维护为“不允许手工记账”
C. 当科目参数设置为“允许手工记账”时,账户层可以维护为“允许手工记账”
D. 当科目参数设置为“允许手工记账”时,账户层可以维护为“不允许手工记账”
[多选题]下列关于内部账开户,说法错误的是:( )
A. 本机构只能为本机构手工开立内部账户
B.上级机构可以为下级机构手工开立内部账户
C. 可以批量开立内部账户
D.下级机构允许为上级机构开立内部账户
[多选题] 关于内部账户开立规则,说法正确的为()
A. 内部账户的开立分为单笔开立和批量开立
B. 因新设机构需要新开的对开、专用等内部账户根据参数配置规则由清算中心批量开立
C. 因增加会计科目或内部账产品等原因需要在全部或部分分支机构开立的内部账户,由总行清算中心批量开立
D. 总分行清算中心收到账务机构的开户申请后,应在2个工作曰内完成开户或做出拒绝回复
[单选题]以下关于用人单位内部劳动规则的说法错误的是( ) 。
A.以下式文件的形式公布
B.用人单位可刁<考虑职工的意见
C.内容不合法的不具有法律效力
D.其制定程序是先职工参与后正式公布
[多选题]关于内部账组合查询,说法正确的是:( )
A. 输入科目代码,可以查询出该科目下所有子账户的相关信息。
B. 输入内部账账号,可以查询出该账户的相关信息。
C. 支持账户名称模糊查询。
D. 支持输入科目代码、内部账账号、账户名称中的任一项。
[多选题]下面关于内部账销账交易,说法正确的是:( )
A. 输入挂账账号后,系统自动查询该账户所有未销账的挂账明细
B. 选择所销挂账业务的记录(可选一条或多条记录)
C. 多笔同时销账时和挂账金额相等
D. 对于销账类科目,支持批量销账,支持逐笔销账
[多选题]下面关于内部账挂账交易,说法正确的是:( )
A. 支持多笔挂账
B. 支持现金挂账和转账挂账
C. 挂账时系统自动产生挂账编号
D. 当日发生错账可做当日撤销处理
[单选题]下列关于用人单位内部劳动规则的说法,错误的是( ) 分值5分
A.只在本单位内适用
B.以员工为制定主体
C.由劳动者参与制定
D.是企业和劳动者的共同行为规范
[多选题]关于内部审核,说法正确的是( )。
A.由经过培训和具备资格的人员进行
B. 外部机构对实验室进行的审核可以作为实验室的内部审核
C.只要资源允许,审核人员应独立于被审核的活动
D.质量负责人负责内部审核的策划和组织实施
[单选题]下列关于内部控制的说法。不正确的是()。
A.对于可以由第三方托管的客户资产,应交由第三方托管
B.商业银行内部可以根据人力、物力决定是否建立各自独立的监督和审核部门
C.应当将银行资产与客户资产分开管理
D.商业银行接受客户委托进行的个人理财业务应与客户签订合同,确保获得客户的充分授权
[多选题]以下关于内部招募的说法,正确的有( )。
A. 可以节约大量的费用
B. 可以鼓励组织创新
C. 激励性和准确性很强
D. 能够带来鲇鱼效应
E. 有利于组织内部团结
[单选题]下列关于内部控制审计说法中,错误的是( )。
A.内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制
B.内部控制审计应当真实、客观地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计和运行的情况
C.内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计和专项内部控制审计
D.内部控制审计是指内部审计机构对组织内部控制设计的有效性进行的审查和评价活动
[单选题] 题目:以下关于内部审计部门说法不正确的是( )。
A.有权列席或参加与其责任有关的会议
B.认为必要时有权向董事会直接汇报审计发现
C.有权及时、全面了解经营管理信息、并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证
D.负责建立和维护健全有效的内部审计体系
E.
F.
[多选题]根据《上饶银行内部审计章程》,下列关于内部审计的说法,正确的是()。( )
A.内部审计是本行内部控制的重要组成部分,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并改善本行经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,促进本行稳健发展
B.审计工作独立于经营管理活动,不参与本行实际经营活动和内部控制的决策和执行
C.股东大会负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划
D.审计人员应持续跟进审计发现问题的整改情况,对重点风险领域应开展后续审计,以督促审计对象对审计整改意见和建议及时采取合理、有效的纠正措施
[单选题] 外围系统调用核心业务系统接口进行内部户记账时,关于通存通兑属性以下哪个说法正确()
A. “通存、通兑”属性均无效
B. “通存、通兑”属性均有效
C. “通存”有效,“通兑”无效
D. “通存”无效,“通兑”有效

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