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发布时间:2024-03-11 20:35:03

[单选题]内部审计机构和人员发现舞弊迹象时,应及时向( )报告,提出进一步检查的建议。(  )
A.法定代表人
B.财务部门
C.适当管理层
D.纪检监察部门

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[单选题]内部审计具体准则是依据内部审计基本准则制定的,是内部审计机构和人员在进行内部审计时应当遵循的( )。(  )
A.基本规范
B.具体规范
C.指导意见
D.具体规则
[判断题]内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构和内部审计人员应当保持(  )和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.独立性
B.客观性
C.公正性
D.权威性
[多选题]内部审计机构和内部审计人员应当保持( )和( ),不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.客观性、自主性
B.独立性、自主性
C.客观性、原则性
D.独立性、客观性
[多选题]下列选项属于集团应保障内部审计机构和内部审计人员权限的是( )。
A.要求被审计单位按时报送生产、经营、计划、预算、决算报表和有关文件资料等
B.坚持工程项目立项、设计、实施、竣工、验收、财务核算等相关资料
C.就审计事项中的有关问题,向有关部门和个人开展调查和询问,取得相关证明资料
D.对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经批准,有权予以暂时封存
[多选题]内部审计机构和内部审计人员应当依据重要性、审计风险和审计成本,选择与()、()及()相适应的绩效审计方法,以获取相关、可靠和充分的审计证据。(  )
A.审计对象
B.审计目标
C.审计评价标准
D.审计结果
[多选题]内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当从下列方面保持应有的职业谨慎:(  )
A.具有识别、检查舞弊的基本知识和技能,在实施审计项目时警惕相关方面可能存在的舞弊风险;
B.根据被审计事项的重要性、复杂性以及审计成本效益,合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
C.运用适当的审计职业判断,确定审计范围和审计程序,以检查、发现和报告舞弊行为;
D.发现舞弊迹象时,应当及时向适当管理层报告,提出进一步检查的建议。
[多选题]内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的( )。(  )
A.决策
B.执行
C.监督
D.审查
[单选题]内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,( )被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。(  )
A.不得负责
B.可以负责
C.不得监督
D.以上都不对
[单选题]内部审计机构负责人应根据被审计单位的反馈意见,确定后续审计时间和人员安排,编制( )。(  )
A.审计方案
B.审计计划
C.项目审计计划
D.审计通知书
[判断题]我国审计机构的组织体系包括 国家审计机关、 部门、单位内部审计机构、 社会审计、会计组织。(  )
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构负责人应与组织适当管理层就审计过程中发现的( )及时进行沟通。(  )
A.重大问题
B.细小问题
C.全部问题
D.一般问题
[单选题]( ),是指内部审计人员未能发现被审计单位经营活动及内部控制中存在的重大差异或缺陷而做出不恰当审计结论的可能性。(  )
A.风险控制
B.审计管理
C.风险管理
D.审计风险
[单选题]内部审计机构和人员应当保持应有的职业谨慎,( )组织内部可能发生的舞弊行为,以协助组织管理层预防、检查和报告舞弊的行为。(  )
A.必须关注
B.合理关注
C.大量关注
D.时刻警惕
[判断题]内部审计机构负责人如果初步认定被审计单位管理层对审计发现的问题已采取了有效的纠正措施,后续审计可以作为下次审计工作的一部分。 (  )
A.正确
B.错误

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