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发布时间:2023-10-10 10:29:44

[判断题]货币资金内部控制的重点是现金。

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[单项选择]货币资金内部控制制度的重点是现金和()
A. 现金日记账
B. 银行存款
C. 现金明细账
D. 其他货币资金
[多项选择]货币资金内部控制重点是()
A. 现金
B. 存货
C. 银行存款
D. 其他货币资产
E. 现金明细账
[简答题]货币资金的内部控制主要包括哪些具体内容?
[多项选择]货币资金内部控制的目标包括()。
A. 确保现金及银行存款收付的合法、合理和正确
B. 确保现金及银行存款收付的适当和及时
C. 职责分工、权限范围和审批程序应当明确,机构设置和人员配备应当科学合理
D. 现金、银行存款的管理应当符合法律要求,银行账户的开立、审批、核对、清理应当严格有
E. 现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行
[多项选择]货币资金内部控制的原则包括()。
A. 岗位分工与职务分离
B. 严格收支分开及收款入账
C. 实行支出款项的严格授权批准制度
D. 实施内部稽核
E. 实行定期轮岗制度
[简答题]货币资金内部控制的主要内容有哪些?
[简答题]货币资金内部控制的基本目标是什么?
[简答题]良好的货币资金内部控制制度应包括?
[单项选择]下列选项中,货币资金的内部控制不包括()。
A. 岗位分工及授权批准
B. 资产及相关实物的管理
C. 基金
D. 监督检查
[判断题]货币资金控制制度是企业内部控制制度的重点内容和中心环节。
[单项选择]被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
A. 支票与印章由不同人员保管
B. 报销单据填制与审核与分离
C. 由出纳员以外人员进行银行存款余额调节
D. 出纳员负责现金日记账和总账记录
[多项选择]被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。
A. 经授权后办理资金业务
B. 收付款业务与审核相互独立
C. 由财务主管保管支票和印章
D. 经部门主管批准后可以坐支
E. 由独立人员进行稽核
[单项选择]单位货币资金内部控制的以下情形中,符合“不相容职务分离控制原则”要求的是()
A. 由单位领导班子集体研究决定
B. 由单位一把手研究决定
C. 财务总监和单位法人研究决定
D. 单位党委研究决定
[多项选择]注册会计师在了解货币资金内部控制制度时应该注意的问题有()。
A. 款项的收支是否按照规定的程序和权限办理
B. 出纳与会计的职责是否严格分离
C. 现金是否定期盘点核对
D. 是否存在出租、出借银行账号的情况
[名词解释]货币资金
[单项选择]货币资金收付的授权批准模式中,符合内部控制的相互牵制原则、能提高审批质量的是()。
A. “一支笔”模式
B. 分级审批
C. 多重审批
D. 混合审批
[简答题]我国的货币资金包括哪些内容?简述现金管理的主要内容。
[多项选择]授信内部控制的重点是()。
A. 实行统一授信管理,防止对单一客户、关联企业客户和集团客户风险的过度集中
B. 提高授信业务风险评估技术,健全客户信用风险识别、评估体系
C. 完善授信决策与审批机制,防止违反信贷原则发放关系人贷款和人情贷款,防止信贷资金违规投向高风险领域和用于违法活动
D. 制定客户信用评级作为授信客户准入与退出、项目审批、制定差别化授信政策的基础和依据
[简答题]简述货币资金的特点及持有货币资金的动机。

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