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发布时间:2023-12-23 06:10:46

[多选题]以下关于内部账务核对风险防范措施得当的是( )
A.对现金进出量大的柜台,加大营业期间不定期现金卡把、核对重要空 白凭证的使用等对账频率;
B.对内部冲销业务进行重点核对;
C.当日业务全部处理完毕后,经办人员对经办的流水账进行逐笔勾对;
D.会计主管定期对抵(质)押物及油价单证进行账务核对。

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[多选题]以下关于内部账务核对风险防范措施得当的是( )(0.14分)
A.对现金进出量大的柜台,加大营业期间不定期现金卡把、核对重要空 白凭证的使用等对账频率;
B.对内部冲销业务进行重点核对;
C.当日业务全部处理完毕后,经办人员对经办的流水账进行逐笔勾对;
D.会计主管定期对抵(质)押物及油价单证进行账务核对。
[单选题]以下关于内部账务核对的风险防控措施表述不妥当的是( )。
A.建立规范的内部对账制度,严格设立记账、 对账岗位, 严防“一手清” ;
B.认真执行每日现金“三碰库”和对账制度;
C.对内部账抹账或冲销业务要 重点核对;
D.网点签退后,不得重新签到。
[单选题]以下关于内部账务核对的风险防控措施表述不妥当的是( )。(0.14分)
A.建立规范的内部对账制度,严格设立记账、 对账岗位, 严防“一手清” ;
B.认真执行每日现金“三碰库”和对账制度;
C.对内部账抹账或冲销业务要 重点核对;
D.网点签退后,不得重新签到。
[多选题]以下关于同城票据清算业务风险防范措施得当的是( )
A.柜台受理人员核对客户或企业经办人员的身份,并认真核对收款人的 账号、户名;
B.柜台受理人员认真审核支票的真伪,审核支票的要素是否齐全,是否有涂改的痕迹;
C.柜员妥善保管自己的印、卡、密码,临时离柜时退出系统界面;
D.对属于本行的票据折角验印,核对是否与预留的印鉴相符。
[多选题]以下关于同城票据清算业务风险防范措施得当的是( )(0.14分)
A.柜台受理人员核对客户或企业经办人员的身份,并认真核对收款人的 账号、户名;
B.柜台受理人员认真审核支票的真伪,审核支票的要素是否齐全,是否有涂改的痕迹;
C.柜员妥善保管自己的印、卡、密码,临时离柜时退出系统界面;
D.对属于本行的票据折角验印,核对是否与预留的印鉴相符。
[单选题]下列关于对外账务核对的表述错误的是( )
A.对外账务核对应遵循定期换人核对、查清未达、限期收回原则,做到记账与对账岗位分离;
B.对单位结算账户每季必须核对一次,对个别账户确实无法核对的,应在登记簿上逐笔登记并说明原因,由网点负责人审批;
C.对存折户应坚持办理业务时,账、折必须见面即时核对,严禁无折支取。
D.金融机构往来款项、行内联行往来款项按月核对,对未达账要跟踪查询、复查核对记录。
[单选题]下列关于对外账务核对的表述错误的是( )(0.14分)
A.对外账务核对应遵循定期换人核对、查清未达、限期收回原则,做到记账与对账岗位分离;
B.对单位结算账户每季必须核对一次,对个别账户确实无法核对的,应在登记簿上逐笔登记并说明原因,由网点负责人审批;
C.对存折户应坚持办理业务时,账、折必须见面即时核对,严禁无折支取。
D.金融机构往来款项、行内联行往来款项按月核对,对未达账要跟踪查询、复查核对记录。
[多选题]以下对于股金信息录入与股金证出具的风险防范措施得当的是 ( ) 。
A.严格岗位制约,实行双人复核制;
B.股金业务的撤销与抹账要实行严 格的授权管理;
C.交还股东股金证时,指定一人交接,并由股东签名确认;
D.业务主管要对股金业务明细进行逐笔勾对,确保留档资料的完整性。
[多选题]以下对于股金信息录入与股金证出具的风险防范措施得当的是 ( ) 。(0.14分)
A.严格岗位制约,实行双人复核制;
B.股金业务的撤销与抹账要实行严 格的授权管理;
C.交还股东股金证时,指定一人交接,并由股东签名确认;
D.业务主管要对股金业务明细进行逐笔勾对,确保留档资料的完整性。

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