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发布时间:2024-01-11 18:27:41

[单选题]内部审计师正对组织的邮政活动进行经营审计,以确定邮件快寄服务是否只是限制在需要的情况下使用。为了测试成本/效益性,该审计师选择了100个最近的邮件快寄交易进行检查。这种抽样技术的主要局限在于:
A.没有对所有快寄服务进行统计推断
B.导致的样本量太小,以至无法推断总体。
C.没有评价这一区域已存在的控制制度。
D.没有描述从中抽取样本的总体。

更多"[单选题]内部审计师正对组织的邮政活动进行经营审计,以确定邮件快寄服务"的相关试题:

[单选题]某组织内部审计活动的首席审计执行官在没有高级管理层特定批准的情况下应该有权力做下列哪些事情?Ⅰ.改变已批准的审计计划应对范围限制。Ⅱ.实施审计计划,包括咨询审计。Ⅲ.与董事会会面,没有高级管理层在场。Ⅳ.分派一位内部审计师参与某领域的确认业务,该审计师在前一年在该领域被雇佣,但不披露这一行动。
A.Ⅰ和Ⅱ。
B.Ⅱ和Ⅲ。
C.只有Ⅲ。
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
[单选题]以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性?
A.内部审计师在一个与主要客户连接的新的电子数据交换程序运行之前对其进行审查
B.一名前任采购助理在调入内部审计部4个月后对采购业务内部控制实施审查
C.内部审计师建议在与一个服务机构订立的处理雇员工薪和福利事项的合同中规定控制标准和业绩评价指标
D.工薪会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点
[单选题]在以下何种情况下内部审计部门聘用拥有医疗福利方面专长的咨询专家是合适的做法?Ⅰ.当内部审计部门审计本组织在退休福利负债方面(包括医疗保障内容)的估算值时。Ⅱ.当内部审计部门将本组织的医疗保障计划与同行业其他组织的计划进行比较时。Ⅲ.当内部审计部门培训其员工以审计本组织内部某个住户要部门的医疗保障成本时。
A.只有Ⅰ是对的。
B.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。
C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的。
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ是对的。
[单选题]在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?( )
A.现金收入减去支付零用现金性支出后的资金净额,每天都存入银行
B.由负责保管永续盘存记录的员工负责编制每月银行存款余额调节表
C.应收账款明细账与应付账款明细账由同一员工保管
D.只有一名员工有权接触备用金(除了偶尔由主管或内部审计师进行突击清点)
[单选题]通常情况下,质量管理组织机构不包括以( )为核心的质量管理组织形式。
A.施工单位技术负责人
B.项目经理
C.工长
D.操作工人
[单选题]下列哪些情况下表明内部审计缺乏客观性?
A.市领导告诉首席审计执行官其审计部门不能对该市电力部门实施任何审计。
B.首席审计执行官拥有该公司发行的若干股股票,占其个人财产的20%。
C.审计主管向审计长报告,由于该审计长是董事会的成员,所以审计主管不同董事会会面,除非审计长不能参加董事会会议。
D.首席审计执行官被要求指派该部门八名审计师中的五人在下—年完成并安装该公司一个新的计算机系统。
[单选题]一般情况下,内部审计机构应审计()。
A.基础性建设项目
B.公益性建设项目
C.竞争性建设项目
D.在本单位内投资建设的所有项目
[单选题]下列哪种情况下内部审计师最有可能向被审计单位管理层出具书面的中期报告?
A.分公司使用的原材料排放污染气体违反环保方面的法规
B.内部审计师决定采用替代程序进行审计
C.在审计工作中没有发现重大异常
D.在审计中发现可能存在舞弊行为
[判断题]组织知识是一个组织内部的知识,组织知识只是组织发展一个方面因素。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在内部控制中,内部环境的组织架构不包括( )。
A.治理结构
B.内部机构设置
C.监督结构
D.权责分配
[简答题]内部控制的组织领导。董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题作出决策。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行,确定公司最大风险承受度,并对职能部门和业务单元实施内部控制体系进行指导。公司设置内部控制专职机构,负责制定内部控制手册并经批准后组织落实。   要求:   指出资料中的不当之处,并说明理由。
[判断题]校长可决定学校内部组织机构的设置和内部组织机构负责人的人选。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?( )
A.审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40%
B.某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师两年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突
C.某内部审计师被指派加入本公司的一个负责制定局域网标准的委员会
D.一位两年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计
[单选题]正常情况下,氧化锌避雷器内部()。
A.通过工作电流
B.通过泄漏电流
C.无电流流过
[单选题]在大多数情况下,内部审计部门进行培训的主要目的是为了:
A.实现个人的职业规划
B.实现组织的目标,同时提高自身的能力
C.接受专业继续教育
D.更快地实现组织的目标

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