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发布时间:2023-10-11 18:41:16

[简答题]被审计责任人履行经济责任过程中存在问题应当承担哪几类责任?

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[单项选择]在审计过程中,发现被审计单位存在弄虚作假、贪污浪费等违纪违法行为,可进行揭露、追究责任、执行经济处罚等,从而纠正错误、弊端,属于公安审计的()作用。
A. 促进性
B. 建设性
C. 防护性
D. 宏观调控
[单项选择]CPA在审计过程中,根据获取的审计证据,得出财务报表整体存在重大错报的结论时,应当在审计报告中发表()。
A. 非无保留意见
B. 保留意见
C. 否定意见
D. 无法表示意见
[判断题]内部审计人员在审计过程中,应充分考虑重要性与审计风险的问题。
[单项选择]在审计取证过程中发现审计对象违规违纪或其他问题的,审计人员应编制(),并获取相关审计证据作为其附件。
A. 审计查询单
B. 审计事实确认书
C. 询证函
D. 反馈意见书
[单项选择]在审计会计报表过程中,如发现委托人内部管理制度存在严重问题,注册会计师()。
A. 可以在审计报告中提出保留意见
B. 可以书面方式向委托人提出改进意见
C. 应以口头方式提出意见,限期改正
D. 应以书面方式提出意见,限期改正
[单项选择]在审计过程中,由于审计程序设计和使用不当,审计方法选择不合理,审计人员工作疏忽等原因造成的审计风险属于()。
A. 抽样风险
B. 非抽烟风险
C. 误据风险
D. 信赖不足风险
[单项选择]审计组应当评估被审计单位存在重要问题的(),以确定审计事项和审计应对措施。
A. 严重性
B. 可能性
C. 相对性
D. 相关性
[简答题]简述在审计过程中审计人员是如何收集审计证据?
[单项选择]中铁四审(2012)538号文规定,局、子分公司审计部在工程项目审计过程中,审计发现的问题与工程项目收入相关的,向公司()移交。
A. 工程部
B. 成本管理部(工经部)
C. 财务部
D. 审计部
[单项选择]在实施遵循性审计的过程中,内部审计人员应获取充分、相关、可靠的审计证据,并记录于()中。
A. 审计通知
B. 审计报告
C. 审计日记
D. 工作底稿
[单项选择]内部审计人员在审计过程中,应充分考虑重要性与()的问题。
A. 原则性
B. 审计风险
C. 主动性
D. 重要性
[单项选择]《中华人民共和国国家审计准则》是审计机关和审计人员履行法定审计职责的()
A. 行为规范
B. 行为依据
C. 基本尺度
D. 衡量尺度
[单项选择]在对IT程序的安全性审计过程中,IS审计师发现没有文件记录安全程序,该审计员应该()。
A. 建立程序文件
B. 终止审计
C. 进行一致性测试
D. 鉴定和评估现行做法
[单项选择]根据《审计抽样准则》,抽样过程中,从审计总体中抽取的部分单位组成的整体称为()。
A. 样本
B. 抽样单位
C. 样本量
D. 审计总体
[单项选择]人民银行绩效审计的核心内容是履行职能过程中资源利用的经济性、行政管理的效率性和()。
A. 行政管理的合规性
B. 行政活动的效果性
C. 行政活动的合规性
[判断题]在审计过程中,对计划审计工作进行的任何重大更改都要记录在审计工作底稿中。
[单项选择]在审计过程中形成某审计发现,需要将实际情形与相关的准则或者标准进行比较。下列哪项内容作为支持某一审计结论的准则或者标准最恰当()。
A. 部门质量标准的操作程序(数字与日期)
B. 内部会计控制准则,引自公共会计师手册的相关内容
C. 理想的经营实务,基于内部审计师参与公司内部审计实务所积累的经验与知识
D. 所有上述内容
[单项选择]在运用审计抽样方法的过程中,审计人员()。
A. 仍需运用专业判断
B. 不再需要运用专业判断
C. 不清楚
D. 以上都不正确
[单项选择]审计工作底稿是内部审计人员在审计过程中形成的()。
A. 审计建议
B. 审计发现
C. 审计成果
D. 工作记录

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