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发布时间:2024-02-19 06:05:56

[单选题]内部审计部门应建立健全内部审计( )制度,妥善保管内部审计档案资料。
A.沟通交流
B.档案管理
C.信息科技
D.科学评价

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[单选题]内部审计部门应建立健全内部审计( )制度,妥善保管内部审计档案资料。
A.沟通交流
B.档案管理
C.信息科技
D.科学评价
[判断题]内部审计部门应建立审计复议制度。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应跟进审计发现问题的整改情况.必要时可开展后续审计,评价审计发现问题的整改进度及有效性.( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应既对业务经营部门进行审计,也对负责信用风险管理的部门进行审计。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应既对业务经营部门进行审计,也对负责市场风险管理的部门进行审计。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应加强科技手段和信息技术在审计工作中的运用,建立完善非现场内部审计监测体系及内部审计操作系统.信息管理系统.( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应根据年度审计计划,选派合格.胜任的审计人员组成审计组,收集和研究相关背景资料,了解审计对象的风险概况及内部控制,编制项目审计方案,组织审计前培训并在实施审计前向审计对象下发审计通知书.任何情况下,审计通知书都不得在实施审计时送达.( )
A.正确
B.错误
[判断题]营销部门应将财务部门审核签字后的退回本部门生成的电费报表装订成册,妥善保管,以备查用。( )
A.正确
B.错误
[判断题]审计部门应建立审计计划、审计立项、审计准备、审计实施、审计报告、审计成果运用、审计档案管理等全链条的质量控制体系。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导.监督.分级复核和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估.( )
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行内部审计部门应向监管部门提交的报告不包括:
A.内部审计计划
B.反洗钱活动开展情况报告
C.外部机构对银行的审计报告
D.重要审计发现及其整改情况
[多选题]内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立( )制度,并接受内部审计质量外部评估。
A.指导
B.监督
C.分级复核
D.内部审计质量评估
[多选题]商业银行内部审计部门应向监管部门提交以下报告:( )。
A.重要审计发现及其整改情况
B.向董事会提交的全面审计工作报告
C.外部机构对银行的审计报告
D.内部审计质量自我评价报告
[单选题]首席审计官和内部审计部门应()向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况?
A.按月
B.按季
C.每半年
D.按年
[简答题]票据使用部门应设(____)妥善保管空白票据、电费专用印章和票据登记簿。
[判断题]分支行审计档案经鉴定为保管期满且无留存价值的,档案管理部门应会同总行审计部编制档案销毁清册,提交档案管理部门分管领导和总行审计分管行领导审批,并在会计档案销毁清册上签署意见后统一销毁.( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国内部审计准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以参照执行。 ( )
A.正确
B.错误

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