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发布时间:2023-10-01 15:50:25

[单项选择]实施财务控制的宗旨是()。
A. 为集团的财务管理提供控制保障
B. 更好地发挥激励机制的功能效应
C. 激发子公司及其他成员企业的危机感
D. 更好地发挥约束机制的功能效应

更多"实施财务控制的宗旨是()。"的相关试题:

[单项选择]实施财务控制的宗旨是()。
A. 为集团的管理控制提供财务方面的保障
B. 更好的发挥激励机制的功能效应,决不应纯粹的为了控制而控制
C. 激发子公司及其他成员企业的危机感
D. 更好的发挥约束机制的功能效应
[名词解释]财务控制
[判断题]财务控制是保证企业财务活动符合即定目标,要取得最佳经济效果的一种方法,财务控制主要是对企业财务活动的事中控制。
[判断题]财务主管委派制同时赋予财务总监代表母公司对子公司实施财务监督与财务决策的双重职能。
[判断题]财务主管委派制即同时赋予财务总监代表母公司对子公司实施财务监督与财务决策的双重职能。
[判断题]财务控制是财务决策所确定的财务目标的系统化和具体化,又是控制财务收支活动、分析财务活动成果的依据。
[多项选择]企业在编制合并财务报表时,对于能够实施控制的子公司,应当纳入合并财务报表范围。对于能够与其他投资者一并实施共同控制的合营企业,在合并财务报表中()
A. 可以采用权益法进行核算
B. 可以进行比例合并
C. 不可以进行比例合并
D. 可以采用成本法进行核算
[单项选择]财务控制子系统要控制一些支出和控制一些企业性能的参数。控制的支出包括以下,除了()
A. 会计应付
B. 办公用品
C. 工资
D. 招待费
[多项选择]财务控制方法应包括()。
A. 将财务计划的各个指标进行分解和归口,落实到各个部门和个人
B. 健全各项财务活动的日常记录制度和标准,随时监察财务活动以把握其动态
C. 预先确定纠正偏差的具体措施,以便在发生偏差时及时调整
D. 健全责权利及相关薪酬的财务制度
[多项选择]财务控制的重点内容有()
A. 风险控制
B. 预算控制
C. 成本控制
D. 利润控制
E. 现金控制
[多项选择]()指出,审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
A. 《企业内部控制基本规范》
B. 《企业内部控制审计指引》
C. 《企业内部控制应用指引》
D. 《企业内部控制评价指引》
[单项选择]内部控制系统实施是否有效,关键取决于实施内部控制系统的()。
A. 人员素质
B. 健全性
C. 经常性
D. 合规、合法性
[单项选择]在内部控制审计中,注册会计师应当评价财务报表审计中实施的实质性程序的结果对控制有效性结论的影响。以下不属于注册会计师需要评价的内容是()。
A. 实施审计抽样发现的错报
B. 发现的违反法规行为和关联方交易方面的问题
C. 注册会计师作出的、与选择和实施实质性程序相关的风险评估,尤其是与舞弊相关的风险评估
D. 表明管理层在选择会计政策和作出会计估计时存在偏见的情况
[多项选择]在内部控制审计中,注册会计师应当评价财务报表审计中实施的实质性程序的结果对控制有效性结论的影响。评价内容应当包括()。
A. 注册会计师作出的、与选择和实施实质性程序相关(尤其是与舞弊相关)的风险评估
B. 发现的违反法规行为和关联方交易方面的问题
C. 表明管理层在选择会计政策和作出会计估计时存在偏见的情况
D. 实施实质性程序发现的错报
[简答题]简述企业集团财务控制的主要方法。
[判断题]行政事业单位的财务负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。
[判断题]一个集团是否实施财务共享服务主要取决于成本效益原则。

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