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发布时间:2023-11-23 02:21:59

[单选题]:银行内部审计报告应当客观、完整、清晰、及时、具有建设性,并体现( )原则。
A.重要性
B.谨慎性
C.相关性
D.可比性

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[单选题]银行内部审计报告应当客观、完整、清晰、及时、具有建设性,并体现( )原则。
A.重要性
B.谨慎性
C.相关性
D.可比性
[单选题]审计报告应当客观、完整、清晰、及时、具有建设性,并体现( )原则。
A.重要性
B.真实性
C.审慎性
D.及时性
[多选题]审计报告应当( ),具有建设性并体现重要性原则。
A.客观
B.完整
C.清晰
D.整洁
[单选题]:《商业银行内部控制指引》规定,商业银行内部控制应当贯彻的原则是( )。
A.全覆盖原则、制衡性原则、审慎性原则、相匹配原则
B.全覆盖
C.审慎
D.制衡性
[判断题]审计工作底稿应当内容完整、记录清晰、结论明确,客观地反映项目审计方案的编制及实施情况,以及与形成审计结论、意见和建议有关的所有重要事项。
A.正确
B.错误
[单选题]《商业银行内部控制指引》规定,商业银行应当建立内部控制管理责任制,强化责任追究。( )应当对未执行相关制度、流程,未适当履行检查职责,未及时落实整改承担直接责任。
A.内部审计部门
B.业务部门
C.高级管理层
D.内部审计部门、内控管理职能部门
[多选题] 商业银行内部控制的“相匹配原则”是指,商业银行内部控制应当与 等相适应,并根据情况变化。( )
A.管理模式
B.业务规模
C.产品复杂程度
D.风险状况
[多选题]商业银行应当对存款账户实施有效管理,.建立和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时对账制度,对()做出明确规定。
A.对账频率
B.可参与对账人员
C.存款账户
D.对账对象
[多选题]5商业银行应当对存款账户实施有效管理,.建立和完善银行与客户.银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时对账制度,对(.)做出明确规定。
A.对账频率
B.可参与对账人员
C.存款账户
D.对账对象
[单选题]执法记录仪的使用应当自( )开始,至事件结束时停止,执法记录信息应当客观、完整。任何人不得私自复制、保存、删除、修改执法记录信息。
A.空警处置相关事件时
B.空警发现异常事件时
C.空警正常执法执勤的
D.空警确定异常事件时
[单选题]《商业银行内部控制指引》规定:商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率,至少()开展一次。当商业银行发生重大的并购或处置事项、营运模式发生重大改变、外部经营环境发生重大变化,或其他有重大实质影响的事项发生时,应当及时组织开展内部控制评价。
A.每年
B.每两年
C.每半年
D.以上均不是
[单选题]:《商业银行内部控制指引》规定,商业银行应当建立内部控制管理责任制,强化责任追究。( )应当对未执行相关制度、流程,未适当履行检查职责,未及时落实整改承担直接责任。
A.内部审计部门
B.业务部门
C.高级管理层
D.内部审计部门、内控管理职能部门
[单选题]内部审计机构的工作报告应当概括、清晰地说明内部审计工作的开展以及内部审计资源的使用情况,不包括下列内容:( )。
A.年度审计计划的执行情况
B.审计项目涉及范围及审计意见的总括说明
C.对组织业务活动、内部控制和风险管理的总体评价
D.审计中发现的差异和缺陷的汇总及其原因分析
E.审计发现的问题和建议
[多选题] 商业银行内部控制应当遵循以下基本原则。( )
A.全覆盖原则
B.制衡性原则
C.审慎性原则
D.相匹配原则

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